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付款次月给发票
费用先
付款次月开票
怎样做分录
答:
1、先
支付
款项的时候,借:预付账款—某某单位,贷:银行存款等科目。2、
次月
取得相关费用
发票
的时候,借:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款—某某单位。
银行回单是当月
付款
,
次月
开回
发票
怎么帐务处理?
答:
当月
付款
分录 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 收到
发票
分录 借:原材料/库存商品等相关科目 应交税费-应交增值税(进)贷:应付账款
上月已
付款次月
才收到
发票
,怎样做会计分录
答:
下个月收到对方开具的
发票
:包括增值税专用发票或增值税普通发票 1、 一般纳税人企业收到对方开具增值税专用发票会计分录(收到发票金额=预付金额):借:原材料(企业购买原材料)借:管理费用(公司购买办公设备)借:应交税费—增值税(进项税额)贷:预付帐款 2、 一般纳税人企业收到对方开具增...
上月已
付款次月
才收到
发票
,怎样做会计分录
答:
首先要确定交易真实性,记录交易明细,保留打款凭证,登记对方公司或个人账户信息。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是不利的,有失公正。为了防止效益的流失,对于一套具体的热能计量设备,...
上月已
付款次月
才收到
发票
,怎样做会计分录
答:
您好当月
支付
费用
次月
才收到
发票
的账务处理怎么做精选回答当月支付费用次月才收到发票的账务处理,借:其他应付款,贷:银行存款,费用当月发生,借:管理费用、销售费用等 不含可抵扣进项税额,贷:其他应付款-暂估其他应付款,次月取得费用发票,借:其他应付款-暂估其他应付款,借:应交税费-应交增值税-...
当月
付款
,下月
开票
,怎么做账
答:
则在
支付
款项时,直接计入费用,不需要做第二笔会计分录,
次月
收到
发票
时可以将发票直接粘贴在支付费用的分录后面。(2)如果是一般纳税人可以抵扣进项税额的,收到的发票作为第二笔会计分录的原始凭证。(3)跨年度收到的发票,只要在次年5月31日前收到发票的,不影响年度的税前扣除。
购买办公用品先
付款次月
取得
发票
怎么做帐
答:
借:预付账款 贷:银行存款 收到
发票
借:管理费用-办公费 贷:预付账款
银行回单是当月
付款
,
次月
开回
发票
怎么帐务处理
答:
你的意思是当月预付货款,
次月
收到所购货物的
发票
是吧。如果是这样,
付款
收到回单时:借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
本月通过电汇
支付
一笔货款,
次月
中收到
发票
,请问怎么做会计分录?求完整...
答:
付款
时:借:预付帐款-XX公司 贷:银行存款 收到
发票
时:借:原材料(库存商品等)借:应交税金-应交增值税进项 贷:预付帐款-XX公司
当月预交公司电话费,
次月
打
发票
怎么记账?
答:
(1)客户缴纳了100元,
支付
当月帐单消费用了60元,客户可以选择一次性开100元的缴费
发票
(当月60元的月结发票就无法开出来了),或者先开60元的月结发票,待剩余40元下月使用后再
开票
;(2)客户当月分别缴纳了30元、20元、50元,冲销了当月的消费100元;客户可以分三次开三张缴费发票,也可以合并开...
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12月付款1月开票有问题吗
12月付款一月开票
公司12月的发票还没有付款