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在建工程内部审计方案设计
工程审计
工作计划
答:
按照《企业内部控制基本规范》、《公司
内部审计
制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点,进一步规范内部审计业务流程、完善
内审
制度优化组织架构,在集团董事会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,逐步整合资源,以重点审计、专项审计、日常监控相结...
怎样在基建
工程
中做好
内部审计
工作?
答:
审查
设计
单位是否具有相当资质等级,设计单位是否经过多家比较,设计结果是否符合国家建设主管部门制定的各项标准和可行性研究报告批复的规模、标准和要求;竞标
方案
是否经专家在三个以上方案中进行评议,选择最佳方案,是否按本单位的审批权限确定,审查是否存在专断的现象和腐败行为;审查设计费是否按国家有关规定支付。
工程施工
招...
工程
项目成本
内部审计
分析?
答:
推行
工程
项目成本
内部审计
,有利于单位或者企业加强工程项目成本管理,增强员工成本管理意识,有效降低工程项目成本,避免浪费投资资金,也可以有助于内部审计工作部门拓宽业务面、提升审计水平和
内审
价值。虽然目前有不少的单位将工程项目成本内审工作落到实处,并且有些还制定了非常详尽的审计准则和规章制度,甚至在成本内审中实...
工程
项目
施工
阶段跟踪
审计
管理措施?
答:
在
工程
项目
施工
阶段,通过对工程进度款拨付的控制,能够提高资金的使用效率,因此,应当加强对工程进度款的
审计
。审计步骤如下:审计人员应当审核工程进度款申报表,对工程量进行核定,并将综合单价、税金等与施工单位的投标报价进行对比,同时对签订记录的真实性及合法性进行审查,及时发现其中存在的问题,出具审计结果;审计部门...
2022年
内部审计
工作计划
答:
继续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。 四、创新审计观念。面对学校
内部审计
工作面临的新形势、新任务、新要求,注重不断地实践和探索,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,有针对性地拓宽审计工作覆盖面,细化审计工作,提高审计...
工程审计
怎么做?有什么要求?要详细?
答:
报送的
工程审计
资料应包括:工程项目立项计划、概预算及审查意见、
工程设计
、
施工
、监理、设备采购等合同文件、施工组织设计、设计变更通知书,隐蔽工程验收记录,现场签证、完整的工程竣工竣工图、工程结算资料(含工程量计算书)、工程项目相关会计核算的凭证、帐簿和报表、其他工程技术经济文件资料等。在初步了解审计内容和...
内部审计方案设计
答:
这位朋友,后续
审计方案
怎么写:我认为:后续审计方案,是接着上次审计事项而进行的审计,那么本次要写就得从以下方面着手:1、为什么要后续审计;2、审计的时间安排;3、审计的人员安排情况;4、审计的内容;5、审计结果(达到目的);6、需被审计单位准备哪些资料、7、需被审计单位哪些人员配合;8、...
工程
项目跟踪
审计内部
体系的构建?
答:
3全过程跟踪审计的体系构建 3.1全过程跟踪审计的三个层面3.1.1管理审计管理审计是
工程
项目中联系经济与技术的主要桥梁,在运用过程中能促进
方案
的优化,取得良好的预期效益。
在审计
中,主要是从
内部
控制方面入手,对内部控制的制度建立和实施过程进行监督,审查各项研究报告是否规范,控制制度是否健全,现场...
建设项目
内部审计
谭丽丽_浅谈内部审计如何全过程控制建设项目造价_百度...
答:
第一,加强设计阶段的
审计
监督。有多少钱,办多少事,不能寅吃卯粮。尽量做到少花钱,多办事。很多单位重视
施工
阶段的审核,忽略了设计阶段。实质上设计阶段基本确定了建设项目75%的造价,控制
工程
造价的关键
在设计
阶段。我们对设计阶段可以重点审查是否采用限额设计、
方案
优化等控制工程造价的措施;审查设计合同中是否有对加强...
内部审计
如何开展基建跟踪审计
答:
一、开工前跟踪
审计
工程
开工前,
内审
机构可对建设项目可行性研究报告的真实性、完整性和科学性进行审查与评价,对工程项目投资估算、资金筹措、
施工设计
、招投标及合同签署等内容进行审核,重点评价工程项目工作的
内部
流程设计、职责分工、内部控制是否完整、有效等。 (一)内部控制制度审计 基建规章制度越是...
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