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应付单凭证如何转到总账凭证
用友财务软件,
应付
系统的应付账款在
总账
不能出
凭证
?
答:
1、如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成
。2、如果没有应收应付那要去的基础档案里面看的会计科目,应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理,要在科目修改右下角把应收受控取消。3、进入总账——选项——这里面有个可以使用受控科目,把这里打上勾,就可以在总账出凭...
用友T6,
总账
模块和
应付
模块对不起来账,有些应在应付里做的
凭证
在总账...
答:
如想
应付
与
总账
对起来必须保证两点 1.期初相同(由应付录期初,在总账取数)2.保证期初相同后还要保证所有涉及应付科目的
凭证
都在应付里生成传到总账,只要有一张凭证在总账手工录入,两边都会对不起来 也就是你想两边对起来 只能删了在总账做的凭证后,由应付系统生成传过去 ...
...
应付
职工薪酬”的记账
凭证
在
总账
中进行了审核,应
如何
进
答:
第一步,先请审核岗位将
凭证
弃审,然后进薪资管理系统删除原来的
单据
,重新录入单据制证。
财务系统中哪些业务
单据
可以直接生成
凭证
传递到
总账
答:
财务系统分为总账,报表,应收应付,固定资产等等。
这些模块系统都有凭证生成,在模块里生成的凭证都会传到总账
。
如何
导出财务软件中的会计
凭证
?
答:
1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定
。2、选择“文件”,点击“引出序时薄”,就可以把某月的所有凭证到excel出来。注:总账系统以凭证处理为主线,提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理,能够与存货核算管理、应收...
如何
解决用友固定资产和
应付
管理模块之间的
凭证
问题?
答:
我公司是这么做的:1、借:材料采购 17094.02 应交税费-进项税 2905.98
应付
帐款 20000 2、借:材料采购2905.98 贷:应交税费-进项税转出 2905.98 3、借:固定资产 20000 贷:材料采购 20000 我知道固定资产要录入卡片才能作帐,但是又不满足应付帐款管理的要求,所以只能单方面 ...
应付
款管理系统生成的
凭证
,如果在
总账
系统中未审核,那么在总账系统中可...
答:
首先,要理解一条,对于
总账
系统而言,外部生成的
凭证
是无法在总账系统中直接删除的,需要在外部系统进行作废后,再到总账系统中进行整理;其次,你可以登录
应付
款管理系统,在应收
单据
查询模块下,找到凭证查询,找到要删除的凭证,点击删除;最后,到总账系统,凭证填制里,整理凭证。
请问用友U8固定资产模块与
总账
模块的联合应用问题:
答:
一、关于固定资产方面的
凭证
填制或修改,只能在固定资产模块进行。填制固定资产卡片或变动单后自动形成,这时可以修改,等单击凭证的“保存”按钮后,就
转入总账
系统了;二、关于付款的查询:一是从总帐的固定资产凭证可以看到,
转到总账
系统的凭证是未签字、未审核凭证,一般付款后,出纳就签字了;二是从...
应付
款生成
凭证怎么
改?
答:
首先,请明确,应付款管理生成 的
凭证
,在
总账
系统中算外部凭证,外部凭证是无法在总账系统中直接修改的。其次,搞明白,在哪里生成 的凭证就在哪里去处理,比如,生成的凭证是
应付单
,那么凭证就要去应付款管理修改应付单 最后,方法:先删除凭证,在应付款,单据查询--凭证查询,找到凭证删除 再去取消...
在有应收
应付
的情况下,一般什么情况下直接在
总账
里面做
凭证
,为什么要这 ...
答:
应收模块主要是核算与客户之间的销售款结算的,即涉及到应收账款、预收账款科目的核算,用应收模块处理,如果不是此情况,可在
总账
模块中进行处理,比如:收取客户押金,在其他应收款-(辅助核算:客户)。同理,
应付
模块是处理应付账款、预付账款的。
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