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应收账款如何调入应付账款
应收账款
贷方余额
怎么
调到
应付账款
科目
答:
借:
应收帐款
--XX 贷:
应付帐款
--XX
用友中
如何
将一个单位的
应收账款
科目余额调整为
应付账款
科目
答:
可以修改下设置
。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
应收帐款
是负数
怎么
调整
应付帐款
?
答:
应收帐款
是负数怎么调整
应付帐款
?月末出具财务报表时,
应收账款
及
应付账款
需要根据月末余额进行重新分类.如果设置预收、预付科目核算的,应收账款中的负数余额,在出具资产负债表时,可填入预收账款,应付账款中的负数可填入预付账款.如果不设置预收预付科目的,可相应填入应付账款或者应收账款.实务中很多中小...
应收账款
转
应付账款
操作
答:
1、现在我想把水电费列入
应付账款
里,可以吗?列入“其他
应收款
---代收款项”科目核算。2、要怎么操作?代收账款---列入“其他应收款”收到的水电费做入了代收账款:借 货币资金,贷 其他应收款---代收业主的水电费,,付给自来水公司及供电公司账款:借 其他应收款---代收业主的水电费,,...
其他
应收款
的贷方余额转到其他
应付款
的会计分录
怎么
做呢
答:
借:其他
应收款
贷:其他
应付款
但是,在实际操作中一个往来账户的企业只在“
应收账款
”和“
应付账款
”两者中选择其中一个开设明细账户。不会在这两个相对的一级账户下都开设同一家企业的往来明细账户。因为两边(即,债权账户和债务账户)都开设同一家往来企业的明细账户,会造成同一家往来企业的往来账...
资产负债表中
应收账款
出现负数 可以调到
应付账款
中吗?
答:
资产负债表中
应收账款
出现负数,不可以调到
应付账款
中。资产负债表中应收账款出现负数 应该调到预收账款中。资产负债表的
应收应付
栏目,需要根据往来账末级科目(客商)余额,分析填列。扩展阅读:资产负债表上应收账款等项目的填列 应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属...
老师,我想问下
应收账款
的负数要
怎么
调为
应付账款
,在快帐里面
答:
实务中一般做一笔会计分录:借:
应收账款
-100 贷:
应付账款
100
应收账款
贷方余额转到
应付账款
中去挂账,
怎么
做分录呢?请问
答:
借:
应收账款
贷:
应付账款
资产负债表中
应收账款
出现负数 可以调到
应付账款
中吗
答:
这个正常是应该看明细科目的借贷方余额填写,但是现在多数公司(包括财务公司)为了方便,只看总账余额,正常来说,报表中
应收账款
明细科目贷方余额应填写到预收账款项。
借:
应收帐款
,贷:
应付帐款
有这样的会计分录吗
答:
可以的,存在借:
应收账款
,贷:
应付账款
。借资产类账户,贷负债类账户,且一增一减,此分录的意思是:应收账款增加,同时应付账款也在增加,即所谓的借贷再放贷。比如会计交易或事项为:从某处借入资金,构成负债,同时放贷出去,构成应收账款。属于正常分录。
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