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总账明细账不平怎么找
企业手工会计固定资产
明细账
和
总账不平怎么找
答:
1、既然是手工记账形式进行账务处理的,那么就只能通过最原始的方法去查找原因
;2、一般地,固定资产需要建立资产卡片以及相应资产清单,以对固定资产进行管理,那么,该卡片及清单均应与固定资产明细账的数据相一致(包括名称、投入时间、原值、折旧年限、已计提折旧额、净残值等等的信息资料);3、总账要与...
t3用友软件
总账
与
明细账不平怎么
办
答:
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算
,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输...
使用用友软件,为什么有时候总帐
明细帐
对帐
不平
?
答:
4、
找用友服务
。
会计 科目汇总表
不平衡 怎么
检查错误 ? 具体的 都说 除2法 除9法...
答:
这是试算平衡不平时用于快速查找差错的两种方法:除2法:它是指以差数除以2来查找错账的方法
。当某个借方金额错记入贷方(或相反)时,出现错账的差数表现为错误的2倍,将此差数用2去除,得出的商即是反向的金额。例如,应记入“原材料――甲材料”科目借方是4000元误记入贷方,则该明细科目的期末...
怎么
把
总账
和
明细账
的余额调平?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额
。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
总账
和
明细账不平怎么
调整
答:
总账
和
明细账不平
,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
总账
与
明细账
对
账不平
答:
一、
总账
与
明细账
的年初数
不符
的情况方法:1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为:3-2-2,则会计科目:101 ,10101,1010101 ...
怎么
看
总账
和
明细账
平
不平
?
答:
一、会计科目
总账
和
明细账不平
,有凭证本身用错科目和凭证正确但登账时错记账户两种情况,不同情况应采用不同的方法加以调整。二、具体做法:1、记账凭证是正确的,登账时科目记错。可用“划线更正法”。即错记账户上本条摘要文字和金额用一条红线划掉,并由相关人员盖章,再根据凭证在应记的科目中...
u8
总账
与
明细账不平
答:
你进入
总账
-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,
找到
有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账
与
明细账不平怎么
回事?
答:
你好,出现这种情况可能是
总账
期初余额对
账不平
;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
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