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用友t3年度反结转步骤
用友T3
的
年度结转步骤
是什么啊
答:
用友T3
的
年度结转步骤
:1、打开用友T3软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin...
用友T3
新的一年已经做账了,上年
反结转
怎么操作?
答:
直接登录上年,取消结账,取消记账就行了
。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
用友T3
如何把上年的数据
结转
到本
年度
答:
1、首先打开
用友T3
,使用帐套的主管账号登录。2、然后点击打开主菜单栏中的“
年度
账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。4、然后点击打开年度帐中的
结转
上年数据选项,把你需要结转的转过去。5、然后等待完成就可以了。
用友T3
普及版已
结转
下年,发现上一
年度
有误,如何反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009
年度
登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
请问
用友t3
如何进行
年度
帐
反结转
,
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
。二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表...
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐怎么
反结转
,谢谢!
答:
一、反结账:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让 记账凭证 处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐怎么
反结转
,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友t3
已经反结账怎么操作?
答:
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
用友t3年度结转
完整流程
答:
5. 审核和确认:在完成
年度结转
之后,需要对新账套中的数据进行审核和确认。这可以通过
用友T3
的财务报表功能完成。在审核数据时,需要注意检查各项数据是否准确无误,特别是涉及到利润表和现金流量表的数据。如果发现有误差或错误,需要及时进行调整和修正。通过以上五个
步骤
,可以完成用友T3的年度结转工作。
用友T3
如何做
年度结转
答:
接下来,结转上年数据。建立新年度账之后,需要将上年度的数据结转到下一年度。在
用友T3
中,可以通过“
年度结转
”功能实现数据的自动结转。结转完成后,需要仔细检查结转数据的准确性,确保数据的连续性和完整性。然后,调整期初余额。结转上年数据之后,需要根据实际情况调整期初余额,以保证新...
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