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用友u8对账不平如何结账
用友U8
固定资产对帐为什么
不平衡
答:
原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账
。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固...
用友U8
固定资产为什么
对账不平
答:
其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,
总账是可以结账的
用友U8
软件,固定资产
对账不平
,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
答:
解决方式:第一,
查看当月是否记账
,如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29 第二,如果当月已记账,有查不出原因,需要上报领导,在总账系统里调平账面。具体分录:1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额;2可在总账系统中新增调账凭证 借:管理费用/生产成本/等科目看具体...
用友
怎么
设置固定资产与总账
不平
可以结帐
答:
打开固定资产->设置->选项->与账务系统接口标签页,单击编辑
,把对账不平的情况下允许固定资产月末结账选项选中,按确定即可.
为什么在
用友U8
那,点
对账
出现试算
不平衡
大神们帮帮忙
答:
一般说来,只要记账凭证录入正确,计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的,但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏,因而引起账
账不
符,为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行
对账
,至少一个月一次,一般可在月末
结账
前进行。
用友U8
固定资产帐套与财务帐套
对账不平衡
答:
哦 一般固定资产
对账
都
不平
不平就对了
用友u8
输入总账期初余额,没有设辅助核算,但应该设,后设置之后,再输入期...
答:
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账
对账不平
。解决办法:1、建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未
结账
状态,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;2、如果对SQL数据库比较熟悉,可直接进入
用友
账套数据库中新增期初明细账数据;建议采用第一个解决方法。
用友U8
11.1版,我在月末
对账
时提示累计折旧
不平衡
,相差的是当月录入的...
答:
操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,
结账
。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
用友
总账与辅助
账不平怎么
查看?
答:
1、首先第一步就是打开
用友U8
,然后就是在软件中,选择“
结账
”图标,并单击。2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可。3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口。4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施...
急--
用友U8
,固定资产月末在哪里
结账
啊
答:
1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要
结账
的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目 3、选择
对账
,将本月所发生的账务进行总账和明细账、...
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