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采购审计
采购审计
是什么
答:
采购审计
是对采购活动及其相关内部控制的审查和评价。采购审计是企业内部审计的重要组成部分,主要目的是确保采购活动的合规性、合理性和经济性。其主要针对采购过程的各个方面进行审查,包括但不限于供应商的选择、采购价格的合理性、采购合同的合规性、采购物品的质量以及采购资金的利用等。采购审计旨在保证...
采购审计
的主要目的是什么?
答:
题目考查的是
采购审计
的目的。采购审计是指对从规划采购管理过程到控制采购过程的所有采购过程进行结构化审查;其目的是找出合同准备或管理方面的成功经验与失败教训,供本项目其他采购合同或执行组织内其他项目的采购合同借鉴,C正确
什么是
采购审计
?采购审计的职责和重点是什么?
答:
采购审计
是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准,按照一定的程序和方法,对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。采购审计的职责:一、对学校采购管理内部控制建立和执行情况进行审计;二、对物资、设备、家具、图书等大额招标采购活动进行审计;三...
政府
采购审计
的主要内容有哪些?
答:
政府
采购
效益性的审查包括三项内容,一是采购规模的
审计
,主要是细化预算、强化预算约束、减少资金流通环节、提高资金使用效率;二是固定资产使用效率的审计,审计时要计算各类固定资产的比例关系,检查未使用固定资产、不需用固定资产的数量及其各占固定资产总额的比重,从而分析固定资产结构是否合理。通过检查未...
采购
招标中
审计
如何监督
答:
1. 依赖于内部
审计
:公司内部审计人员可以对
采购
招标中的流程进行检查。他们可以验证所有交易、文件和记录的准确性。由内部审计人员进行审计时,他们可以通过企业的审计计划、风险评估等方式来识别问题,并定期报告问题的解决情况。2. 外部审计:除了内部审计外,公司也可以聘请外部审计机构对采购招标过程中的...
采购
与付款业务
审计
实验步骤
答:
采购
与付款业务
审计
实验步骤如下:采购与付款业务审计是企业内部控制审计的重要环节,其目的是检查企业采购与付款业务的合规性、准确性和有效性,发现并纠正潜在的风险和问题。下面是采购与付款业务审计的实验步骤:1.确定审计目标:审计人员需要明确审计的目标和范围,包括审计的业务流程、关键控制点和审计...
材料
采购审计
的主要内容有哪些
答:
材料
采购审计
的主要内容包括:1、审查材料采购计划及合同的内容是否合理合规。2、审查购进材料验收凭证的手续是否健全。3、审查材料采购的成本是否按实际成本计价。材料采购审计对被审计单位材料采购计划及合同的合法合理性、凭证手续的完整性以及材料采购成本计算的正确性所开展的审计监督工作。通过有序开展材料...
采购
比价
审计
的常用方法
答:
采购
比价
审计
的常用方法有:1、内部比较法。大型公司内部往往存在多个相互独立的采购组织,通过对内部各个采购组织的采购价格进行比较,是判断待审的采购价格是否合理的最直接方法。2、市场询价法。通过市场询价掌握拟审计物资不同供应商的价格信息,经比较后确定最优价格,最好对同一类物资至少调查三个以上...
采购绩效审查和
采购审计
的区别
答:
采购审计
是结束采购过程的工具,主要目的是通过对从规划采购到管理采购的全过程审查,找出可供本项目其他采购合同或执行组织内其他项目借鉴的成功经验与失败教训,类似组织过程资产的总结活动。采购绩效审查和采购审计的区别 采购审计类似一个组织过程资产总结的过程,它是收尾过程组中结束采购过程的工具与技术...
全面了!
采购
专项
审计
方案(建议收藏)
答:
审计
关键环节:合同评审: 采用严谨的检查与函证方法,确保所有相关附件完整。执行审计: 深入审查物资
采购
计划的执行,涉及验收、入库等关键步骤。风险洞察: 重点关注采购方式变更、价格控制失控等潜在风险。9. 深入剖析: 我们的审计内容涵盖票据合规、预付账款处理等财务细节,确保采购业务流程的合规与效益。1...
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