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t3财务软件如何结转下一年
用友
T3
中销售成本
结转
的处理方法及流程
答:
会计实务中,销售成本的计算比较繁琐,尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时,若采用传统手工方式编制销售成本
结转
凭证,常出现数据不准确现象。用友
T3财务软件
提供了强大的销售成本核算功能,用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转,也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动...
用友
T3
中销售成本
结转
的处理
答:
会计实务中,销售成本的计算比较繁琐,尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时,若采用传统手工方式编制销售成本
结转
凭证,常出现数据不准确现象。用友
T3财务软件
提供了强大的销售成本核算功能,用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转,也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动...
T3
系统
如何结转
上年数据?
答:
这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击
结转
上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3软件
,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上
一年
的12余额表。
用友
T3软件怎样
增加一个
会计
年度。 新手,要详细说明的, 谢谢
答:
这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击
结转
上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到
T3软件
。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上
一年
的12余额表。
用友
T3财务软件
启用新
一年
的账,需要做些什么?
答:
首先要把当前年度12月份正常结账,然后新建新一年度的年度账,然后
结转
上年数据,步骤如下:1.打开系统管理2.点击系统菜单选择注册3.用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度4.登录后,选择年度账下的建立5.出现建立年度账对话框,点击确认6.确认建立年度账,点击是,等待建立年度账。参考:...
用友
T3软件怎样
增加一个
会计
年度。 新手,要详细说明的, 谢谢
答:
2、在菜单栏中选“年度账”,在下拉菜单中选“建立“,接着单击确认。3、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立新年度帐(2012
年
帐套)成功。三、
结转
上年数据.在用友
软件
中,年度账建立后,系统只结转了
会计
科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有转入上年数据。上年度数据的结转需要下面的操作。1、...
用友
T3
普及版已
结转下年
,发现上
一年度
有误,
如何
反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008
年
的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
用友
t3结转
到
下一年度
其中一个科目导入不了
答:
基础档案不一样。确认下两个年度的科目档案和往来辅助核算的基础档案,如果不一样,就是建立年度账后修改过了,需要将两边基础档案改为一样再重新
结转
。
你好,我是
会计
新手,用友
T3结转
完的年度帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友
软件怎么结转下年
答:
一般
结转
顺序是:供销存、生产管理、应收和应付、固定资产,工资管理、总账、网上银行、成本管理 。当结转完成工资模块数据后,帐套主管要退出“系统管理”。登录”“用友
T3
"中,在“总账”-“期末”-“月结”中进行总账月结。然后,再以帐套主管的身份登录,登录年度为新年度(假设为2012),日期为新日期...
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