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企业以现金支付本月水电费
这些怎么做会计分录?
答:
存货清查中,发现甲材料盘盈500元,乙材料盘亏100元.经查实,盘盈是由于计量工具不准造成,会计分录处理分两步:\x0d\x0a第一步,盘亏时\x0d\x0a借:待处理财产损溢 100\x0d\x0a贷:原材料 100\x0d\x0a第二步,查实时处理:\x0d\x0a借:管理费用\x0d\x0a贷:待处理财产损溢\x0d\...
会计学与会计法作业(编制会计分录)
答:
库存
现金
63 贷:其他应收款 300 (8)将制造费用如数转入生产成本账户。制造费用总额=2000+280+600+200+237=3317 借:生产成本--A 产品 3317*【5000/(5000+4000)】=1842.78 --B产品3317*【4000/(5000+4000)】=1474.22 贷:制造费用 3317 (9)A产品、B产品
本月
完工,已送产...
会计分录
答:
借:原材料102801.8 应交税费一应交增值税(进项税额)17198.2 贷:银行存款120000
求高手解答
答:
14.预提本月份应负担的银行借款利息200元。借:财务费用 200 贷:应付利息 200 15.按照规定计算提取本月份的固定资产折旧2 400元,其中生产用固定资折旧1 800元,
企业
行政管理用固定资产折旧600元。借:制造费用 1800 管理费用 600 贷:累计折旧 2400 16.以银行存款
支付本月水电费
2 288...
会计分录题,懂的来帮帮忙吧。求大神帮助
答:
借:管理费用1000 制造费用2000 贷:银行存款3000 7、按税法规定,
以现金支付
车船使用税300元。 借:管理费用300 贷:现金300 8、以现金预付第二季度书报费240元,并按预算摊派应由
本月
负担的书报费。 借:待摊费用240 贷:现金240 借:管理费用80 贷:待摊费用80 9、按计划预提应由本月车间负担...
计算
本月水电费
共1800元 因资金困难 ,暂未
支付
会计分录
答:
最快回答做的也是没有错的,就是不够全面,因为
水电费
的用途不一样,造成核算的会计科目也就不一样,要是车间使用的水电费就要进入制造费用,分录为:借:制造费用-水电费 管理费用-水电费 贷:应付账款等相关科目
以现金支付
车间办公用品费元340元,怎样做会计分录?
答:
现金支付
车间办公用品费元340元:借:制造费用--办公费---340 贷:现金---340 如果单位没有设置制造费用科目,则可以在管理费用中列支:借:管理费用---办公费---340 贷:现金---340
根据以下经济业务编制会计分录
答:
借,银行存款。固定资产。贷,实收资本。借,银行存款。贷,短期借款。借,在途物资。贷,银行存款。借,原材料。贷,在途物资。为激励经销商,很多
企业
都会制定返利奖励政策,目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家根据一定的评判标准,
以现金
或实物的形式对经销商进行奖励,它具有滞后兑现的特点...
财会 练习题 回答得越多 分越多 或留下QQ 谢谢了
答:
借:应收账款——B
公司
23400 贷:主营业务收入——甲产品 20000 应交税费——应交增值税——销项税额 3400 8)17日,
以现金
200元支付售出甲产品的运杂费。借:销售费用——运杂费 200 贷:库存现金 200 9)18日,以银行存款
支付本月水电费
10000元。其中:生产甲产品耗用3000元;生产乙产品耗用...
请问哪位高手可能提供会计基础的综合题呢???
答:
2.
企业以
银行存款支付税款滞纳金1000元。3.摊销本月印花税355元,摊销生产车间固定资产修理费2200元,(此两项已列入待摊费用)4.计提应由本月负担的长期借款利息10000元。5.摊销管理部门报刊费600元,车间修理费540元。6.以工行存款1200元
支付企业
预订下一年度上半年的报刊杂志费。7.企业
本月支付电费
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