22问答网
所有问题
当前搜索:
内控报告发现的问题
审计工作整改措施工作
报告
答:
市xx届人大常委会第xx次会议听取和审议了《关于上海市xx度本级预算执行和其他财政收支的审计 工作
报告
》。现市审计局受市人民政府委托,将该报告中查出有关问题的整改情况报告如下: 对xx度本级预算执行和其他财政收支审计查出
的问题
,市政府领导高度重视。7月30日,韩正市长主持召开市政府常务会议,要求有关部门对xx度市...
银行自查
报告
答:
本次自查中
发现
有些风险评估
报告
未装订建表,拟定于今天下班前完成建表装订工作。 四、今后工作计划 支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品, 但本次自查中仍然发现了一些
问题
,这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中,支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知...
工商银行
内控
合规工作包括哪些内容
答:
内控
合规工作重点为以下方面:一是全面推进全行内控体系建设,提升内控管理水平;二是完善合规管理体系,强化各项合规管理工作;三是增强操作风险识别评估监测能力,有效发挥操作风险管理职能;四是创新监督检查模式,增强监督检查效果;五是健全反洗钱工作机制,依法履行反洗钱职责;六是加强外部监管联络配合,...
审计工作整改措施工作
报告
答:
以下是 为大家整理的关于审计工作整改措施工作
报告
,希望大家能够喜欢! 上海市人民代表大会常务委员会: 市xx届人大常委会第xx次会议听取和审议了《关于上海市xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。现市审计局受市人民政府委托,将该报告中查出有关
问题
的整改情况报告如下: 对xx年度本级预算执行和其他财政收...
财务自查
报告
及整改措施范本
答:
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查
发现问题
整改完毕,提交整改
报告
向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 ...
银行案防工作
报告
答:
风险
内控
部全面负责自查的组织领导工作,制定自查工作实施方案;指导全行排查工作,听取检查组的工作情况汇报;研究制定检查
发现问题
的整改措施、对违规违纪机构和责任人的处理意见;及时
报告发现的
重大案件和线索;审定自查工作报告。 二、分工明确责任。 根据银监局要求和省分行制定的检查方案,会议将此次自查内容重点主要定位在...
财务自查自纠整改
报告
范文
答:
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,__营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查
发现问题
整改完毕,提交整改
报告
向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 ...
如何在
内控
管理上有所突破
答:
内部审计作为单位的一个管理部门,对企业的管理起着非常重要的作用,这就要求内部审计部门必须具有独立性。这样才能有效监督、评价各项规章制度的落实和执行情况,并形成书面
报告
揭示
内部控制
的重要缺陷。同时,确保
发现的
重要
问题
能及时送达最高管理层。还应当建立内部控制缺陷纠正、改进机制,充分发挥监控效力。
内部控制
评价方法有哪些
答:
在美国证券交易委员会2003年6月通过的实施SOX法案404节的规则(SEC,2003)以及后来发布的管理层评价指南中,都强调内部控制评价的程序必须足以既能评价财务
报告内部控制的
设计,又能测试运行的有效性。因此,遵循这个思路,很多企业和事务所都曾经采用过详细评价法。这种方法的基本思路是:以内部控制框架或...
银行案防工作
报告
答:
风险
内控
部全面负责自查的组织领导工作,制定自查工作实施方案;指导全行排查工作,听取检查组的工作情况汇报;研究制定检查
发现问题
的整改措施、对违规违纪机构和责任人的处理意见;及时
报告发现的
重大案件和线索。 二、分工明确责任。根据银监局要求和省分行制定的检查方案,会议将此次自查内容重点主要定位在十个方面,并根据...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜