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内部审计风险模型
申报软件企业需要做专项
审计
报告吗?
答:
审计作业系统将项目完成进度、业务流程、控制逻辑、组织结构、价值交付等以甘特图、饼图、泳道图、线形图等方式显示,
风险
分析、
审计模型
、内控体系评测等采用立体化作业思维,向领导和项目组成员实时展示任务完成情况和风险控制情况,便于领导掌握项目进度和质量控制力度,为
内部审计
师和
内审
部门管理层提供决策...
风险
管理的工作流程是什么?
答:
因此国际银行业开始采取开发数学模型来度量信用风险,《巴塞尔新资本协议》提出了相应的
内部
评级法。目前国际金融界较流行的内部信用
风险模型
有:KMV公司的信用监控模型、JP摩根的信用度量术模型、麦肯锡公司的信贷组合观点模型等。市场风险。主要包括利率风险和汇率风险,利率风险是指由于利率的变化,可能导致的...
如何做好
内部审计
的感想
答:
二、良好的责任心是做好
内部审计
保证\x0d\x0a干好任何工作都要有良好的责任心。做好内部审计,责任心可能比暂时具备的业务技能更重要。做
内审
工作,需要在不断地调查取证中寻找管理中是否存在
风险
隐患、潜在损失或者舞弊行为,而调查取证是项很枯燥的工作,一方面要细心谨慎、认真判断各种蛛丝马迹,另...
审计
的主要分类
答:
采用这种审计技术时,审计人员一般从对被审单位委托审计的动机、经营环境、财务状况等方面进行全面的风险评估出发,利用
审计风险模型
,规划审计工作,积极运用分析性复核,力争将审计风险控制在可以接受的水平上。除上述分类外,审计还可按执行地点分为报送审计和就地审计。前者是指审计机构对被审单位依法定期报送的计划、预算...
内部审计
如何更好发挥增值作用
答:
在市场经济浪潮中,在大数据的背景下,
内审
机构与人员仅仅依仗传统工具开展
内部审计
工作,显然无能为力。为此,要利用信息化系统、电子化手段,设计开发内部审计软件,建立内部审计数据库,通过数据分析、建立
模型
等方式,加大非现场审计力度。同时,各级内审协会要当好“娘家人”,积极加以引导,通过组织高质量...
审计
活动类型有哪些
答:
采用这种审计技术时,审计人员一般从对被审单位委托审计的动机、经营环境、财务状况等方面进行全面的风险评估出发,利用
审计风险模型
,规划审计工作,积极运用分析性复核,力争将审计风险控制在可以接受的水平上。除上述分类外,审计还可按执行地点分为报送审计和就地审计。前者是指审计机构对被审单位依法定期报送的计划、预算...
六年审计人总结如何做好
内部审计
的感想
答:
二、良好的责任心是做好
内部审计
保证 干好任何工作都要有良好的责任心。做好内部审计,责任心可能比暂时具备的业务技能更重要。做
内审
工作,需要在不断地调查取证中寻找管理中是否存在
风险
隐患、潜在损失或者舞弊行为,而调查取证是项很枯燥的工作,一方面要细心谨慎、认真判断各种蛛丝马迹,另一方面要对抽样的每笔业务做...
六年审计人总结如何做好
内部审计
的感想
答:
二、良好的责任心是做好
内部审计
保证 干好任何工作都要有良好的责任心。做好内部审计,责任心可能比暂时具备的业务技能更重要。做
内审
工作,需要在不断地调查取证中寻找管理中是否存在
风险
隐患、潜在损失或者舞弊行为,而调查取证是项很枯燥的工作,一方面要细心谨慎、认真判断各种蛛丝马迹,另一方面要对抽...
审计
委员会在上市公司治理中的作用
答:
代表意义的是由COSO提出的
内部
控制整体框架。在COSO的报告中,内部控制程序被定义为受组织内部董事、管理层和其他人影响的,为合理确保以下目标的过程:即经营的有效性和效率,财务报告的可靠性,对法律法规的遵守。这个
模型
,其革命性的突破就是将
风险
评估列为公司内部控制的一个有机组成部分。一个有效的...
2022年初级银行从业资格考试
风险
管理科目提分训练模拟题
答:
参考解析:Credit Risk+
模型
是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
内部审计
在商业银行
风险
管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露...
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