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内部控制存在哪些问题
体系建设包含
哪些
内容
答:
促进作用:
内部控制
要重视制度设计、控制原则的应用,了解业务部门的实际工作动态,及时发挥控制的影响力,使之扬长避短,如期达到管理目标。
问题
二:企业的管理体系包括
哪些
方面 5分 先建章立制,让自己赢在起跑线上,这样你以后就省事多了,还有让你更省事的,就是有专家针对你的情况而制作的规章制度成品,让你拿来...
如何建立
内部控制
体系?
答:
控制
活动不同:在现阶段18个指引来看,
内控
体系缺少对生产过程控制;而ISO质量体系则以产品质量为主,涵盖产供销价值链,但是缺少会计系统控制。涉及部门不同:在ISO体系内不
存在
财务部门,以研发、生产、采购、销售部门为主;内控体系几乎涵盖公司各部门,因为有句话说得好,只要是企业在运作的,其最后的运作成果就是财务数值...
内部
工作计划
答:
写工作计划需要注意
哪些问题
呢?以下是我收集整理的内部工作计划3篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 内部工作计划 篇1 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、
内部控制
审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是:以
内控
制度审计为...
外资银行进入中国后可能会出现
哪些问题
答:
最主要的
问题
是外资银行的人民币业务辐射能力弱,覆盖范围小,区域集中,服务对象窄 1.外资银行人民币来源渠道过于狭小和单一,难于确保业务的正常、安全地开展 2.外资银行经营人民币会对国内货币政策和汇率政策目标提出严峻挑战 3.我国对外资银行人民币业务的监管还很不完善 4.外资银行的人民币业务没有...
急需与“上市公司
内部控制
环境
问题
研究”这课题有关的外国文献2篇...
答:
文献太长,格式编辑也比较复杂,你可以根据我给出的开头内容和reference自己搜索一下。Internal control Corporate governance, internal audit and strategic renewal In the early 1990s, as the result of a series of eventful organisational malpractices in Europe in both the private and public sector...
反洗钱法中,以下
哪些
说法是正确的
答:
11.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作
存在问题
,防范合规风险 的有效手段和保障措施。√ 12.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。√ 13.银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。× 14.银行未按规定建立反洗钱
内部控制
制度且情节严重的,其直接责任...
小微企业管理难题有
哪些
答:
小微企业往往没有严格的
内部
审计人员对企业的财务状况缺乏专业的分析与预测,又由于小微企业往往一人当言,缺乏科学的财务分析,增大了企业静态财务风险的产生。另外,业主只对企业的主要财务指标如资产负债率、净资产收益率等感兴趣,而忽视了指标掩盖下的
问题
;过分注意利润和销售的增长,而忽视手中掌握的...
企业
内部
审计方式和方法有
哪些
?
答:
内部控制
相关审计程序和方法
问题
讨论 (一)内部控制审计程序概述 为了论述方便,首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内部进行内部控制审计,不可能都针对整个内部控制系统进行,更多情况是对其中部分展开。按照涉及内部控制的范围,大致可分为如下三类:1、业务循环内部控制审计,所谓业务循环内部控制是指对某个业务循环...
审计固有风险有
哪些
?
答:
审计固有风险指在不考虑被审计单位相关的
内部控制
政策或程序的情况下,其会计报表上某项认定产生重大错报的可能性。它是独立于会计报表审计之外
存在
的,是注册会计师无法改变其实际水平的一种风险。固有风险有如下几个特点:(1)固有风险水平取决于会计报表对于业务处理中的错误和舞弊的敏感程度。业务处理中...
中小企业财务管理有
哪些
漏洞
答:
多数中小企业缺乏完善的
内部
财务
控制
约制度、稽核制度、定额管理制度、财务清查制度、成本核算制度、财务收支审批制度等基本的财务管理制度。 3 会计基础工作薄弱,财会人员素质偏低。中小企业普遍
存在
着会计机构设置不健全,会计人员配备不合理的
问题
,有的企业干脆不设会计机构,全部会计工作委托会计事务所代理,...
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