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单位合并往来款会计分录
银行收款码不用了怎么办
答:
在保证往来账户记录完整正确的基础上,编制"
往来款项
对账单",寄往各有关
往来单位
.对方单位核对后退回,盖章表示核对相符;如果不相符,须对方单位说明情况.据此编制"往来款项清查表",注明核对相符与不相符的款项,对不相符的款项按有争议、未达账项、无法收回等情况归类
合并
,针对具体情况及时采取措施予以解决.3...
...自愿让利2万元,我如何处理应收款账务?做
会计分录
?谢谢!
答:
借:银行存款 13万元 借:营业外支出/坏账准备 2万元 贷:应收
账款
15万元 最好是提了坏账准备的,可以冲坏账准备,营业外支出所得税汇算时可以要调整出来
...
往来款
6万,剩下的4万年底才还,请问这个
会计分录
怎么做?谢_百度知 ...
答:
他们股东之间的借款,属于私人借款,跟你公司
账
有什么关系啊?收-到的投资的时候做 借:银行存款 XXX 贷:实收资本—某股东 XXX 我还理解了一下,是不是股东甲用公司的钱借给乙和丙的?要是这样貌似没那么简单了,先走一个借款吧,然后入股的时候,在按上面做,归还的时候,按照还借款走,借:...
...还有一个收到一张5万元的支票(
往来
的)
会计分录
怎么做
答:
收到保险公司赔偿:1、看原来发生损失时,使用什么
会计
科目,可以冲回。2、可以直接冲减保险金,就是原来缴纳保险金的科目。3、可以计入“管理费用”科目 4、比较规范的,应计入“营业外收入”借:银行存款(现金)贷:营业外收入 收到5万元的支票 借:银行存款(现金)贷:应收帐款(或其他应收款)...
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