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反结账的五种方法
金蝶软件标准版,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎么回...
答:
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收
账
款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写...
金蝶软件怎么取消审核?
答:
问题四:金蝶怎样取消审核 你需要说明你用的是具体哪一款软件,比如KIS标准版?KIS专业版?或者是K&叮47;3的什么版本?否则大家都只能靠蒙 问题五:金蝶财务软件结账后怎么取消 你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本
反结账的
操作也不相同。问...
收银机
反结账
啥意思
答:
反结帐就是把帐恢复到结帐前状态,一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的
方式
改帐时就需要反结帐了。反结账就是把之前结的账取消,相当于"后退"的功能,只要在结账之前都可以
反结账的
,但如果出了报表就不可以了。
怎样
反结账
啊?
答:
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行
反结账的
月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T3总账已
结账
,如何反记账?
答:
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行
反结账的
月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友T6软件反记账
反结账
在哪里操作
答:
5
、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已
结账的
月份:3、按...
t3怎么
反结账
答:
3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整,凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目,金额自动出现。做完凭证后,点击右上角保存键,会出现”已生成“字样,表示凭证已完成。
5
、这种作账
方式
,是在应收系统,如果想查询可以从...
财务软件可以
反结账
吗?
答:
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择
反结账
,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。结计“过次页”发生额
的方法
:对需要按月结...
用友t3
反结账
怎么操作
答:
用友t3
反结账
操作的
方法
:1、首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消
结账的
最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管...
怎样进行反记账
反结账
?
答:
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行
反结账的
月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
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