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在总账系统中如何修改记账凭证
会计电算化用友T3反结账,反
记账
以及删除
凭证
操作流程
答:
会计电算化用友T3反结账,反
记账
以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了
总账系统
的记账和月末结账,但是需要去
修改凭证
或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...
用友U8
记账凭证如何修改
详细
答:
对于未经过 审核 功能操作的错误
记账凭证
,可以由凭证填制操作员,直接进行
修改
并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员
在 总账系统
/ 凭证 / 审核凭证功能窗口中,进行 取消审核 (也称为 反审核 ...
用友财务软件,在月末结转的情况下,
如何改凭证
?
答:
1、使用账套主管身份进入到
系统中
,进入”
总账
“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;2、取消结账;点导航菜单中的”总账“——”
凭证
“——”恢复
记账
前状态“;3、取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要
修改
的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
用友
总账
期初余额
如何修改
答:
1、首先打开用友软件,点击打开“
总账系统
”;2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;7...
用友T3
总账
已结帐,
如何
反结帐、反
记帐
、反审核
凭证
答:
用友T3总账已结账,进行反结账、反
记帐
、反审核
凭证
操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“
总账系统
”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
总账
管理子
系统如何
填制
凭证
答:
2、
凭证
处理功能:凭证有复核、取消复核、记录、取消
记帐
、自动结转损益、结账等一系列功能。3、会计帐表的编制:系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。4.设置自定义结转凭证操作步骤:(1)进入
总账系统
,...
说明
总账
期末处理中自定义转账
凭证
的设置步骤
答:
注意事项:1、检查本月业务是否全部记账,有未
记账凭证
不能结账。2、月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。3、检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。4、核对总账与明细账、主体账与辅助账、
总账系统
与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。5、损益类账户是否全部结转完毕,...
会计用友软件
里
的反
记账
和反结账是
怎么
操作的?
答:
第一步、反结账1、进入用友软件,打开
总账系统
模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反
记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口...
会计
总账系统如何
处理
答:
总账系统
如下处理:一、填制凭证
记账凭证
是登记账簿的依据,是总账系统的唯一数据源,填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证,因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中,可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理),也可以先由人工制单...
用友T3
如何
反
记帐
、反结帐、反审核
答:
用友T3总账已结账,进行反结账、反
记帐
、反审核
凭证
操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“
总账系统
”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
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