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用友T3固定资产怎么反结账
用友T3
中
固定资产怎么反结账
?谢谢!
答:
首先,用户需要登录到
用友T3
软件,并打开
固定资产
模块。在这一步中,确保使用的是具有相应权限的账号,以便能够执行
反结账
操作。接下来,用户需要找到结账功能,通常这会在软件的功能菜单或者工具栏中。找到结账功能后,选择反结账选项。然后,系统会要求用户确认反结账操作,因为这一操作可能会影响到之前的财...
用友T3反结账怎么
操作的
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后
,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友t3反结账
的操作步骤
答:
1、首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统
。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反...
用友t3
如何
反结账
反记账
答:
用友t3反结账反记账:一、反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份
,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键...
如何用
T3用友
软件
反结账
答:
1、首先打开用友软件,然后点击总账系统,接着点击期末;2、在新打开的界面中
,点击结账,将鼠标指向需要修改的月份;3、然后同时按下“ctrl”,“shift”和f6键,接着系统会提示输入密码;4、在输入密码的那一栏中,输入正确的密码后,反结账完成。
T3用友
通如何期末结账和
反结账
答:
【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【
结账
】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止...
用友T3
在
固定资产
模块里
怎么反结账
答:
在
固定资产
模块里
反结账
方法:1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
用友
系统反结账:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,...
用友T3
中
固定资产怎么反结账
?谢谢!
答:
固定资产反结账
反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友t3
如何
反结账
?
答:
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先
反结账
。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和
T3
的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...
用友T3
在
固定资产
模块里
怎么反结账
?
答:
,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:
T3固定资产反结账
,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。
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