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用友t3如何反结转年度账
用友t3
已经反结
账怎么
操作?
答:
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
用友t3年度
结账的操作步骤
用友t3如何反
结
年度账
答:
关于用友
t3年度
结账的操作步骤,
用友t3如何反
结
年度账
这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、不需要反结年度账的。2、如果前一年有问题的话,直接修改前一年的数据,然后再新年度账中取消已经记账或者月结的账,用系统管理进入软件,账套主管身份,重新
结转
上年度账...
用友t3反
记账步骤
答:
用友T3反
流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...
用友T3如何反
记账?怎么反结账?
答:
(1)在
用友T3
界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反...
我用的
用友T3
财务通,在11年有数据的情况下,对10
年
的
账
进行了一些改动...
答:
两个方法,不管采用哪种方法,一定要做好数据备份!方法一,步骤如下:1、将2011
年的帐
反结账、反记账,到2011年年初状态;2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;3、修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;4、重新进行年度帐
结转
:以帐套主管身份登录【...
用友T3
普通版
如何反
结账,如何反记账,
结转
损益的凭证如何删除掉?
答:
1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;2、取消记账后,以...
用友T3
版:已
年结转
了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
答:
你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12
年度的帐
,当你在做12
年度账
的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的
账结转
到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;...
用友T3
普及版已
结转
下年,发现上一
年度
有误,
如何反
结账
答:
如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008
年反
结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的
用友
产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。祝好!
用友T3结转
上年数据有错误
怎么
改正?
答:
可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009
年度
登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证...
用友T3
本年已做了一个月
账
后
如何
修改上
年度
的账?
答:
将这个月
的帐
反记账,然后直接用上
年
的日期登录软件,反结账后,反记账,弃审,对需要修改的凭证进行更改即可。
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