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用友t3如何年度反结账反记账
用友
结转上
年度
后还能反结转吗?
答:
可以的,分三种情况决定。1、传统结转模式(12月结账-新建立
年度
账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常
反结账反记账
调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度...
用友T3怎样反
对账
答:
对账了也不影响,不需要取消,而且系统也没反对账这个功能,你只要一
结账
,系统就会自动再对一次账的。所以你不需要反对账。另外ctrl+h是
反记账
的快捷键,你按了后,在凭证下就会出现一个恢复记账前状态的一个按钮。
怎么反记账
?
答:
如果是商贸版、专业版,在凭证管理里面,先查询出来,右击已过帐的凭证,有反过账的,如果是新版本的,需要在应用商店里面搜索反过账插件,添加下,就有了;如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!问题六:
用友T3如何反记账
?
反结账
总账→期末→结账→下一步→对账→下一步...
如何
进行
反记账
?
答:
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。问题二:
用友
财务怎么做
反记账
操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核 用友ERP-U8(用友通,
T3
,T6,U6等):1、
反结账
,...
用友T3
本年已做了一个月账后
如何
修改上
年度
的账?
答:
将这个月的帐
反记账
,然后直接用上
年
的日期登录软件,
反结账
后,反记账,弃审,对需要修改的凭证进行更改即可。
用友
通
T3怎么反
结帐操作没反应
答:
用友
通
T3怎么
反结帐操作没反应?用友通T3是企业级的财务管理软件,广泛应用于各种中小型企业的日常会计核算工作,其功能齐全、操作简便得到了广泛的信赖和好评。但是在使用过程中,一些用户反映发现进行
反结账
操作时出现了没反应的情况,下面本文将介绍解决这种问题的方法。第一种解决方法:检查权限设置 在使用...
t3
标准版出纳通
反结账怎么
取消
答:
用友T3
标准版
年度结账
前,总账需要结账吗? 这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管使用者登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年资料! 操作前请注意帐套备份。金蝶8.1标准版怎么反结账 Ctrl+H 恢复
记账
. Ctrl+Shift+F6
反结账 反
结账取消记账后怎么弄...
用友
财务软件T6
如何反记账
,
反结账
答:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成
反记账
操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示...
用友T3
财务软件打印年底全部的明细账
答:
答:先把账表输出为A.REP的文件,再用
用友
的UFO报表打开,另存为B.XLS 23、总账系统中
反记账
,
反结账
操作咨询?答:取消月末结账,在月末处理的界面按CTRL+SHIFT+F6,取消凭证记账,在试算并对账的界面,按CTRL+H,在凭证下拉框下激活恢复月末记账前状态的功能键,这些操作都必须以账套主管的身份来操作。
用友T3如何
进行
反记账
?
答:
如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和
T3的
版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成
反记账
。注意事项:本月没有
结账
的状态,才能进行反...
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