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用友u8如何记账结账
用友u8
反
记账
反
结账如何
处理
答:
1.将原
记账
凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;2.将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新
结账
;3.将原记账凭证及反记账凭证归档保存;4.将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。拓展:
用友u8怎样
打开科目余额表?进入【总账】-【科目余额表】打开科目余额表,并在过滤框选择对应...
用友U8
月末要
怎么
结转销售成本,存货核算模块
记账
,
结账
的步骤?_百度...
答:
入库单不能
记账
是因为你没有单价,如果你是存货核算的 对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的 没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多,但是道理类似 ~~~可以度娘【
用友
优普】,在社区--
U8
论坛中进行交流哈~~~
用友u8
的反记账功能在哪里用友u8反
记账怎么
操作
答:
关于
用友u8
的反记账功能在哪里?,用友u8反
记账怎么
操作这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、可以参考以下操作: 取消记账 激活“恢复记账前状态”菜单 (1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。2、 (2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前...
用友U8
不能
结账
了,咋办?
答:
在结转损益界面左下角有个包含未
记账
凭证,你点上就可以在为记账状态下生成期间损益结转凭证,然后统一记账,
结账
~
用友u8
反
记账怎么
操作
答:
用友u8
反
记账
的操作步骤为:1、我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。2、在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式,然后再点击后的确定。4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令,确认无误后,点击确定。5、然后我们的反记账就完成了。
用友U8如何
取消
记账
和审核?
答:
审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、
记账
、
结账
。各操作员的权限设置请以实际分工为准。另外,
用友U8
取消记账的具体步骤如下:首先以主管身份登录用友系统,在...
用友U8
股东资产做错科目,已经跨年
结账怎样
解决
答:
b、再点选“凭证”—“恢复
记账
前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!
用友u8
2014年没
结账
2015年已经做了的账
怎样
找到 2014年的账与2015年的账是完全独立的。 2014年的账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去...
用友u8
应付系统不能月末
结账
的原因,完成那选项是灰色的
答:
总账系统不能结账的原因有哪些 造成总账系统不能结账的原因有: 1、当期有未过帐凭证; 2、操作员没有结帐的权力; 3、有别的子系统与总帐相连且没有结帐。
用友U8
中的最后期末
结账如何
完成呢? 换一个账套主管进行总账的凭证稽核及
记账
。然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行...
怎样
用
用友u8
做现金日
记账
和银行存款日记账
答:
只要走设置现金银行科目,就可以看现金银行日志帐,这两个地方差别就在打帐的地方不一样
用友u8怎么
取消
记账
和审核?
答:
审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、
记账
、
结账
。各操作员的权限设置请以实际分工为准。另外,
用友U8
取消记账的具体步骤如下:首先以主管身份登录用友系统,在...
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