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用友u8计提折旧步骤
用友u8
固定资产模块月末不让结账怎么办? 提示:1,未
折旧
;2,折旧后对...
答:
出现这种情况 1.你确实没
计提折旧
那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产...
用友U8
年结详细操作
步骤
答:
操作
步骤
: 1)以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。注:此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2011年的数据结转的20xx年,则需要以20xx年注册进入。 2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。 3)各相关模块确认后,有各相关模块的...
用友
软体
计提折旧
时直接退出了,没有生成凭证怎么办
答:
用友U8计提折旧
后怎么生成凭证? 你批量制单前先要完整地输入一张样本的吧,然后才能生成有摘要的凭证。K3计提折旧时,提示:无法生成凭证 制造费用下设固定资产折旧二级科目核算就行了。用友软体计提折旧的
步骤
点制单处理,就可以生成凭证了,在凭证查询里可以看到凭证来源。固定资产模组!用友软体固定...
用友U8
软件如何进行年度结转
答:
用友软件年度结转操作
步骤用友
软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,如下图。2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面,如果...
用友U8计提折旧
怎么生成凭证?
答:
用友U8计提
本月
折旧
后有清单直接点生成凭证。记账凭证的附件就是所附的原始凭证,填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面,并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。根据财政部《会计基础工作规范》第五十一条规定,对附件应当区别不同情况进行处理:1、可以不附原始凭证的是:结账的记账...
用友u8
年结流程详细说明及操作流程
答:
操作
步骤
1)打开2011年报表(如“2011资产负债表”)。2)单击“文件”菜单下的“另存为”,文件名改为2012年报表(如“2012资产负债表”)。3)在数据状态下,单击“编辑”菜单下的删除表页,将上年度报表表页删除,并保存。
用友U8
的年末结转规则 U8采购结转规则:采购结转,需要结转下年的单据。 1、请购单,未关闭...
用友u8
里如何
计提
城建税和教育费附加,公式是什么,怎么填?
答:
计提
城建税和教育费附加公式:借:营业税金及附加 CE()贷:应交税费——应交城建税 (QM(未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*7 ——应交地方教育费附加 (QM(未交增值税,月)+QM(应交营业税,月)+QM(应交消费税,月)*3 自定义转账常用公式 1、结转...
用友U8
里面我要报废固定资产,怎么处理卡片
答:
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计
折旧
;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定...
用友U8
总账年末结账
步骤
有哪些?
答:
如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要...
急--
用友U8
,固定资产月末在哪里结账啊
答:
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
步骤
如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...
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