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用友如何取消记账
用友
T3怎么使用?
答:
2、 审核凭证:(若单位小且财务部只有一个会计,可通过设置“未审核凭证允许
记账
”)用另一个人的身份进【
用友
通】,进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份,然后点击【确认】,跳出凭证审核的窗口,点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证,点击【上张】、【下张】,就可以...
用友
软体的库存管理怎么用.越详细越好
答:
用友
软体库存管理后结账后没有成本是什么原因 首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧 月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算
记账
行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。 存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦! 如果...
如何
反结账、反
记账
、反审核凭证?
答:
7、反结账就可以进行反
记账
。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”10、点击月份进入后,点击“
取消
审核”,既可以实现反审核凭证。
T3总账
如何
反记帐啊?
答:
7、反结账就可以进行反
记账
。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”10、点击月份进入后,点击“
取消
审核”,既可以实现反审核凭证。
用友
u8软件中,在有未
记账
固定资产凭证情况下,先行对固定资产进行结账...
答:
把从固定资产生成的凭证在总账中做
记账
处理,然后,固定资产模块设置菜单中的对账科目要录入固定资产科目与累计折旧科目,这样就可以了!
用友
通固定资产生成
记账
凭证
视频时间 14:51
用友
U8专用
记账
凭证打印纸的设置方法[精品文档]
答:
账簿”,然后在“凭证,账簿套打”前面打勾,“纸型D(
用友
U8)”前面打勾,选择右边的“使用标准版”,“连续”然后点确定保存就OK了,若没有专业用凭证纸,要使用普通A4纸打印的,只用把套打的勾
取消
,选择非连续,就可以了,至于格式,网上有很多下载的,搜索下“glpzje”文件就可以了1)在(...
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