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用友怎么取消结转损益
用友
u8
结转
期间
损益
为什么不平
答:
错误的规则设置会导致系统无法正确计算期间损益。因此,当遇到
用友
U8结转期间损益不平的情况时,首先应检查操作步骤是否正确,其次核对系统参数设置,特别是财务相关参数的设定,最后检查数据录入和处理过程中是否存在错误。针对这些问题进行逐一排查和修正,通常可以解决期间
损益结转
不平的问题。
...做账时发现,已经结过账的期间
损益结转
的那张凭证日期错了,
怎么
办
答:
是
用友
软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并
删除
,重新
结转损益
即可。到总账模块—月末处理—月末结账,选择要
取消
结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+F6进行反结账,并输入帐套主管的口令即可。然后反记账,到月末处理—对账中,按ctrl+H,会弹出一个“...
用友怎么结转
本年利润?
答:
问题三:年底
用友
软件本年利润转利润分配的步骤 这个是一定要手工来做结转的。因为每个企业利润分配的方案是不一样的。问题四:用友t3
怎样结转
利润 你说的是每月结转利润:期间
结转损益
如果你年底结转本年利润到未分配利润:那就收工做张凭证 问题五:用友财务软件12月结账后怎样将本年利润转到未分配...
用友
t3年底
怎么结转
本年利润
答:
总账--期末--转账定义--期间
损益结转
。大致的使用方法就是这样,但是有的时候软件会定期进行一些小的补丁和升级,可能会在操作的时候有一些小小的变动,还是需要在操作的时候多加注意。基本的操作流程是不会变动的,只要是这个思路操作系统,肯定能完成目标。
用友
U8期末转账定义下的对应
结转如何
操作?
答:
按〖
删除
〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。 \x0d\x0a\x0d\x0a【汇兑
损益结转
设置操作步骤】 用于期末自动计算外币账户的汇总损益,并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证,汇兑损益只处理以下外币账户:外汇存款户;外币现金;外币结算的各项债权、债务,不包括所有者权益类账户,成本类账户和损益类账户。用鼠标...
用友
T+软件已经记账的凭证
怎么删除
?
答:
T+软件已经记账的凭证
怎么删除
分两个步骤 第一:找到已记帐的凭证,进行反过帐,如图:第二:反过帐后再回到所在当月,选中凭证,按上面的删除按扭就可以,如图:
用友
U8
怎样
设定月末自动
结转
,然后显示生成分录.
答:
1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点选中间某一个地方,然后确定。 2、到“转账生成”---期间
损益结转
---全选---确定,生成结转凭证,然后再去稽核该凭证 3、记账,结账 前提:其他凭证都已经记账!
用友
U8
怎样
生成常用凭证 在填制凭证时,可以将当前的凭证储存...
用友
t3
结转损益
时主营业务成本无法结转
答:
不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,
取消
掉辅助核算;2、反结账反记账,
删除
所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额;3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间
损益结转
...
本年利润未分配利润
结转用友
U8系统里自定义设置
答:
一般录完所有的原始凭证后,都需要
结转损益
,使用
用友
U8系统需要先登陆用友系统,输入账户名,账号密码然后进行操作,具体步骤为:1、选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。2、在系统的左面打开业务导航...
用友
软件
结转损益
时定义不小心全没了能够恢复正常吗?
答:
重新设置就行了,没有影响的。设置方法:
结转损益
定义,在所有损益科目后结转科目加入本年利润科目编码就OK了。
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