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用友记账流程
用友
T3如何反
记账
?
答:
用友
T3反
流程
:取消结账→取消
记账
→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...
用友
财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)
答:
核销银行账前,要先进行企业与银行对账。银行对账步骤如下:(1) 银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日
记账
,银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账...
用友
软件,不审核,不
记账
,可以直接结转损益吗?
答:
可以不审核,但是不能不
记账
。在某些版本里,总账——选项里有“允许不审核记账”的。但是结转损益必须在记账之后进行结转的。总体
流程
是这样:填制——换人审核——记账——结转——换人审核(审核刚生成的结转凭证)——记账——结账。
谁有
用友
账务处理一体化习题啊?包括总账,报表,工资,固定资产,供应链...
答:
6、 期初
记账流程
及月末结账流程: T6软件期初记账及结账顺序均为先业务(采购、销售、库存)后财务(存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账),即先是业务模块进行期初记账及月末结账,然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时,销售和采购部分先后顺序,但一定要在库存模块之前。
用友
软件怎么反审核反
记账
答:
用友
软件反审核反
记账
的具体步骤如下:我们需要准备的材料分别是:电脑、用友软件 1、首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。2、然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份,之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏,输入口令即可完成反审核。3、点击打开总账中的期末...
薪资管理在
用友
u8中是怎么
记账
的?操作过程是什么
答:
薪资模块没有
记账
,每个月先录工资变动,再月末处理就完事了
用友
软件怎么取消
记账
?
答:
此处以NC软件为例:1、在【财务会计】-【总账】-【
记账
】,点击进入。2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。3、查询出凭证后,会显示记账按钮。4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下。5、点击之后会显示出“...
用友
系统怎么取消
记账
答:
此处以NC软件为例:1、在【财务会计】-【总账】-【
记账
】,点击进入。2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。3、查询出凭证后,会显示记账按钮。4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下。5、点击之后会显示出“...
用友
软件如何查询已
记账
了的凭证
答:
用友
软件查询已
记账
的凭证操作步骤如下 1、首先使用其中一个账户进行查询,张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。3、在弹出的“凭证查询...
用友记账
操作在手工账处理是哪部分操作?
答:
用友
软件
记账
操作,对应手工处理时也是记账,依据记账凭证登记明细账,登记完成后,再做记账凭证科目汇总表并据此登记总账。
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