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论内部公司治理与内部控制的关系
内部审计在中小企业
内部控制
制度建设中的作用?
答:
内部审计在中小企业
内部控制
制度建设中的作用:一是促进国家方针、政策及财经法规和企业内部经营决策和规章制度的正确实施和对内各部门和流转环节进行有效控制;促进企业建立良好的内部控制环境,促进会计信息的真实性、正确性和财务活动的有效性、合法性;促进财产物资的安全性和完整性。二是提高审计工作效率和...
2010年会计专业毕业生选论文题目给点建议!!!
答:
19.企业内部会计制度建设 [提示]企业会计制度的性质及作用;
公司治理与
企业
内部控制
机制的关系;企业内部控制机制
与内部
会计
控制的关系
;企业内部会计制度与企业内部审计制度的关系;企业内部会计制度设计的原则及基本方法;企业内部会计制度在企业整个组织架构中的地位;我国企业内部会计制度建设的现状及原因分析;企业内部会计制度...
翻译成英文,标题:
公司治理与
企业
内部
会计
控制
答:
Summary:For this year, domestic and international and many well-known business enterprises appeared many companies of the creation manages the problem because the internal control in business enterprise is not enough, for example:Accountancy's information concocts the scandal continuously;The ...
公司治理
审计论目录
答:
第二部分深入探讨了公司治理导向的审计理论基础。2.1阐述了
公司治理与
审计研究的理论背景,2.2和2.3强调了公司治理环境评价在审计中的核心地位,以及
内部控制
评价的重要性。2.4部分则总结了这一导向的必要性和关键性。第三章聚焦于受托经济责任、审计独立性和公司治理
的关系
,3.1部分解释了受托经济责任...
大学会计学有哪些课程
答:
大学会计学主要课程有管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、财务会计、成本会计、管理会计、审计学。主要学中级财务会计、高级财务会计、财务管理等;基础课有管理学、宏观经济学、微观经济学等。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计...
内部
审计在
公司治理
结构中的地位
答:
良好的
内部控制
框架是公司法人主体正确处理各利益相关者
关系
,实现
公司治理
目标的重要保证。内部控制框架在公司制度安排中担任内部管理监控的角色,毫无疑问,一个合理的内部控制制度是公司治理结构中的重要组成部分。 按照COSO报告的定义,“内部控制是一个过程,它受董事会、公司管理当局和其他员工影响,它的目的在于对下列...
内部控制的
内容是COSO五个框架构成,那内部控制制度的内容是什么构成的...
答:
但第13条又规定企业应在董事会下设立审计委员会,审计委员会负责审查企业内部控制,监督
内部控制的
有效实施
和内部控制
自我评价情况(而在自我评价规范中又没有具体涉及到审计委员会),协调内部控制审计及其他相关事宜。从这些规定中可以看出,我国仍然没有处理好
内部公司治理
问题。(二)对18项应用指引的评价...
简述企业
内部
环境对企业发展的影响
答:
我国企业内部控制环境因素包括:
公司治理
结构、管理哲学与经营风格、组织结构、董事会、经营者素质和职业道德、企业文化、权责分配体系和信息系统。内部控制环境是推动企业发展的引擎,也是其他一切要素的核心,决定了其他控制要素能否发挥作用,是内部控制其他要素作用的基础。 一、企业内部控制环境对
内部控制的
...
目前我国的
内部控制
规范体系是怎样的
答:
但第13条又规定企业应在董事会下设立审计委员会,审计委员会负责审查企业内部控制,监督
内部控制的
有效实施
和内部控制
自我评价情况(而在自我评价规范中又没有具体涉及到审计委员会),协调内部控制审计及其他相关事宜。从这些规定中可以看出,我国仍然没有处理好
内部公司治理
问题。(二)对18项应用指引的评价...
内部
审计如何在
公司治理
中发挥作用
答:
与内部
审计与
公司治理的关系
一样,内部审计既是
内部控制的
重要组成部分,同时又负有评价和改进内部控制的职责。《内部审计准则》明确:“内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价……促进组织改善内部控制及风险管理。”内部审计的相对独立性特征,决定了它是内部控制体系中一个比较特殊的...
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