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账对不上要调平怎么调
应收
账
款负数
怎么调平
答:
用预付
账
款冲销应付账款时冲多了,也出现了借方大于贷方的现象.应收账款负数
怎么调平
?如果是记账错误就更正错账,如果是对方付款超过了应收款就相当于预收账款,在下次发生销售往来时或者退回客户时进行冲减,值得关注的是在资产负债表的填写中要把应收款的贷方与预收款的贷方合并入账.
公帐的往来款
如何平
答:
逐笔核对,对平为止.应收
账
款和应付账款
如何平
帐?企业是可以有应付账款和应收账款的,应付账款和应收账款在期末和年末可以有余额,不能人为的
调平
.应付账款和应收账款,下面的二级科目应该是往来单位.欠谁的钱和没要回的货款,有名有姓的,不能随意调.⑴收账款--企业销售商品或提供劳务应向对方收取的...
做银行余额调节表 连着做几个月的 期初余额不
平 怎么调平
答:
一、第一种方法 1、将5个月的账单看成一个月的,企业日记账和银行对账单余额同时有的就划掉,2、剩下没有划掉的,就做一张调节表,用企业日记账的余额加上银行已收企业未收的,减去银行已扣款企业未记账的;3、再将银行对账单余额减去企业日记账中记录收到但银行未收到的,加上企业日记账上记录...
做银行余额调节表 连着做几个月的 期初余额不
平 怎么调平
答:
一、第一种方法 1、将5个月的账单看成一个月的,企业日记账和银行对账单余额同时有的就划掉,2、剩下没有划掉的,就做一张调节表,用企业日记账的余额加上银行已收企业未收的,减去银行已扣款企业未记账的;3、再将银行对账单余额减去企业日记账中记录收到但银行未收到的,加上企业日记账上记录...
应收
账
款和应付账款
如何平
帐?
答:
应收
账
款的会计分录为:借:应收账款-XXXX 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入 应付账款的会计分录为:借:库存商品-XXX 借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-XXXX 两者一个为未确认资产,一个是未确认负债。
我公司是一般纳税人,
怎样
把
账上
库存和实际库存
调平
答:
我公司是一般纳税人,怎样把
账上
库存和实际库存
调平
正常分录:借:待处理财产损失贷:库存商品应交税金——进项税额转出怎么会这样?平日少计成本了,还是多收发票了?(一般是此情况),平日结转成本时没考虑好造成。没法处理。建议
不要
急于登出,也不做帐,报停,然后自生自灭。我公司是一般纳税人...
...发现实际付款比费用票少了2元 我要
怎么
做分录
调平
答:
你的问题是:你的账务上的实际支付比费用发票少付了2元;也可以这么说说:会计账簿及记账凭证上的实际支付金额小于原始凭证上的金额;可以采用错
账
更正方法:划线更正法、红字更正法、补充登记法;从经验来说:(1)在没结账前,在原始凭证发票上注明实付金额(比如发票是12元,少记了两元,注明金额为...
建账期初数不
平怎么
办
答:
建账期初数不
平怎么
办 刚建账输入期初余额后试算平衡表不平原因:期初是没有问题的,是因为设置了上年度期末费用没有结转为0,现在
不要
管上年度了,要把本年度的
调平
,但是结转到下年度的时候,是必须平衡的,再记账.录入的期初余额不平衡,主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是...
现在公司的银行
账
有一百多万,实际银行户头只有几万,
怎么
把它
调平
?
答:
“现在公司的银行
账
有一百多万,实际银行户头只有几万”估计公司注册是中介帮助弄的,注册后资金拿走了,但一直没有做账务处理,主要是怕工商查出“出资不实”或“抽逃注册资金”。这种情况太多了,八九不离十是这么回事儿。“
怎么调平
?”调平只能 借:其他应收款,贷:银行存款,但不知能不能找到...
帐
调平
是什么意思?
答:
帐
调平
不仅仅是一个财务核算的过程,同时也是管理和监控公司财务的一种方式。只有保持帐调平的状态,才能保证公司的财务状况良好,避免出现假账、漏
账
或财务丑闻等问题。因此,所有的公司都需要保持良好的财务管理,确保帐调平的原则被严格执行,提高公司的财务稳定性和透明度。帐调平是一种管理理念,也是...
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