先收到增值税专用发票,款未付,,分录怎么做?付款后又如何处理?

收到发票时:
借:管理费用/其他
应交税费/应交增值税/进项
贷:应付账款/到票

付款时:
借:应付账款/到票
贷:银行存款

这样处理是否有问题?

第1个回答  2013-06-06
这样做可以啊,记应付账款对的,借方根据你的发票上的内容记在相应的科目里本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-06
处理木有问题!
只是提一点建议,为方便核算,贷:应付账款/到票,这笔分录可以做贷:应付账款----**公司,比较好些!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-06
先收到增值税专用发票,款未付,,分录怎么做?付款后又如何处理?收到发票时:
借:管理费用/其他
应交税费/应交增值税/进项
贷:应付账款/到票

付款时:
借:应付账款/到票
贷:银行存款

这样处理是否有问题?完全正确,就这样。
第4个回答  2013-06-06
收到发票时:借:管理费用/其他 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款
付款时:借:应付账款 贷:银行存款
第5个回答  2013-06-06
收到发票未付款时怎么会进管理费用?你的增值税发票是采购什么东西?追问

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