6月份才发现,用错科目,需要把应交账款改为预收账款,请问如何冲账?
贷方贷方应收账款 是用红笔 还是蓝笔?
蓝笔啊。。。
为什么“用红笔记借方”?
用红笔记借方,说明是回冲的,不是收到的货款
用红笔记借方,预收账款不就不对囖?收到时:借银行存款 500 贷预收账款 500 冲销时:借预收账款 -500 贷应收账款 500 预收账款期末余额500-(-500)=1000 调整后预收账款期末余额应该为0的
我是说应收账款(用红笔记借方,说明是回冲的,不是收到的货款)
哦 知道了 谢谢