4月份做了一笔会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)已经结账和交税

6月份才发现,用错科目,需要把应交账款改为预收账款,请问如何冲账?

第1个回答  2012-06-21
直接作为借方预收账款,贷方应收账款,不能把他冲了来重做收入,不是本月你会多上税的追问

贷方贷方应收账款 是用红笔 还是蓝笔?

追答

蓝笔啊。。。

第2个回答  2012-06-21
用红字将错误分录重新抄一遍,再写正确的分录。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-21
借:预收账款
贷:应收账款(用红笔记借方,说明是回冲的,不是收到的货款)追问

为什么“用红笔记借方”?

追答

用红笔记借方,说明是回冲的,不是收到的货款

追问

用红笔记借方,预收账款不就不对囖?收到时:借银行存款 500 贷预收账款 500 冲销时:借预收账款 -500 贷应收账款 500 预收账款期末余额500-(-500)=1000 调整后预收账款期末余额应该为0的

追答

我是说
应收账款(用红笔记借方,说明是回冲的,不是收到的货款)

追问

哦 知道了 谢谢

第4个回答  2012-06-21
红字冲销
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