我是小规模企业这个月增值税已经报了也扣乱了,但现在发现多报了500,如果办理退税要带什么怎么办

如题所述

第1个回答  2012-10-22
视情况向税务机关填报《开具红字增指税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因及相对应蓝字专用发票的信息。带好了你错报的资料,去税务局开红字专用发票
第2个回答  2012-10-25
我觉得楼上做法不合适。

现在已经过了申报期,你应该去税局进行更正申报,申请撤销错误报表,替换上正确的。可以选择将多报的税额作为多缴处理,不一定要做退税处理,退税的话时间确实要久一点。
第3个回答  2012-10-22
别办了,办理的成本比500块还高。追问

我当时计算错了把含税总额(没扣除成本)应该是20600总额-16800成本=3800/1.03*0.03=110.7,,结果我直接用20600/1.03*0.03了

追答

下个月申报少报500块税。备注下就好了,几百块没啥大问题,税局才没精力和你看这个,办个退税跑腿费油费都差不多了。

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第4个回答  2012-10-22
下个月申报时少报500元,凭证更正一下