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一项固定资产预付了90%的款项,对方开了90%的发票,去年已经入账,现在收到另外10%的发票,怎么入账呢
当时入帐是以90%的款进固定资产的,并且还按期计提折旧,现在的10%该怎么办
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其他回答
第1个回答 2011-03-16
预付了90%的货款,你入账了,那应该入的是预付设备款,或者叫做在建工程。等固定资产的全额发票拿到手后,就是说又拿到了10%发票后,90%+10%就是这固定资产的取得价值。
追问
当时入的就是固定资产,而且还计提折旧了,现在怎么办
追答
詢問你的主管還有會計師,看能不能追加取得價值。
第2个回答 2011-03-16
那就要看当时90%的时候怎么处理的
如果是按照100%的价格计入固定资产,剩下10%是计提了
那就没有什么大问题,今年付10%的时候直接走当时计提的那个科目了
所以没有什么问题,
现在就是看,如果当时是按照90%的价格计入到“固定资产”那么,就需要追加固定资产的价值,重新计算折旧,折旧是可以重新计算的,没有问题。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-16
可以先调帐 然后重新入固定资产账
第4个回答 2011-03-16
呵呵,楼主只需要做固定资产原值变更,增加原值就OK了
其他如折旧率,使用年限不变。
相似回答
固定资产
已使用,只付
了90%
款跟
90%的发票
怎么
入账
?
答:
一般需要暂估全额
入账,
差额到时调整一下就行了
购入的
固定资产
先付
90%的
款,余款一年后支付,我应该怎么做.
答:
如果为购入的不需安装的
固定资产
(需要安装的通过在建工程科目核算,完工后结转到固定资产科目),且没有提前
预付账款
(有预付款时先贷记预付账款),则 借:固定资产 贷:银行存款 贷:其他应付款 一年后支付余款时 借:其他应付款 贷:银行存款 《企业会计制度》规定:应付账款核算企业因购买材料、...
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