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如何进行反结账操作
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第1个回答 2017-03-19
请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
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反结账
在哪里
操作
答:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成
反结账操作
。
用友t3
反结账操作
的方法是什么?
答:
步骤如下:1、登录用友U8。自己的账号登录进去,
操作
员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补...
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