22问答网
所有问题
当前搜索:
内部控制审计报告的内容
内部控制审计报告
答:
第二十九条 注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或者多项重大事项需要提请
内部控制审计报告
使用者注意的,应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明。注册会计师应当在强调事项段中指明,该段
内容
仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。
企业
内部审计的内容
包括哪些?
答:
1、对医疗卫生行业有医疗收费监控、医疗设备监控、药品物价监控
;2、对行政事业单位有预算执行监控、专项经费监控;3、对制造行业有存货库龄监控、销售业务的监控、财务监控、财务规范性控制、财务分析监控、经济指标监控、大额收支监控、审计作业监控、重大疑点监控、重大违规金额监控、违规问题监控、审计作业进...
内部控制审计报告
包括哪些
内容
?
答:
财务内审的主要内容:1、年度财务收支的执行情况
;2、重大经济事项的决策与执行情况;3、债权债务的增减情况;4、固定资产的管理情况;5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;8、本单位需要说明的其他事项。
企业
内控审计
检查什么
内容
?
答:
企业内控审计检查的内容
1、内部控制关键岗位工作人员的管理情况 主要包括是否构建员工培训、考核、轮岗等制度
;员工是否具备相应的资质和能力,尤其是内部控制关键职位的员工是否具备与其职位相适应的资质和能力。是否按照会计法的规定设立会计机构,并配备具有相应资格和能力的会计人员。是否加强内控关键职位员工...
内控审计报告
答:
内部控制审计报告
,首先是在美国出现,《萨班斯法案》、PCAOB 的 AS2 和 AS5对内部控制审计报告进行了一系列的规定。国内的内部控制报告是在《企业内部控制审计指引》规定符合条件的企业“要公开披露内部控制审计报告”之后出现。相对于已经执行多年的财务会计报表审计来讲,内部控制审计是一种崭新的业务。由此可见,由于发展...
内控审计报告
是什么?包括哪些
内容
?公司上市需要准备什么?有什么注意事 ...
答:
1、
内控审计报告
是指审计师所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表的书面审计意见之文书。2、审计概况、企业对内部控制的责任、注册会计师的责任、内部控制的固有局限性、财务报告内部控制审计意见、非财务报告内部控制的重大缺陷、事务所/审计师/会计师日期签章。3、拟上市企业...
企业
内部控制审计
主要包括哪些
内容
?
答:
企业
内部控制审计
,指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况,对企业内部控制体系是否完整、有效提出评价意见,并就进一步完善内部控制体系提出审计建议,以预警和预防企业经营管理风险的相关过程。主要包括以下
内容
:第一,内部控制环境,即评价以公司治理结构、机构设置和...
内部审计的
主要
内容
答:
内部审计的
主要
内容
是检查、监督并评价经济活动的经济性、效率以及效果。具体内容包括:检查、监督与评价内部会计
控制
制度,尤其是内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督运行情况,提出改进建议;监督和评价对法律规定和其他外部要求的遵循情况以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。内部审计的...
公司
内部审计的
工作
内容
是什么?
答:
公司内审工作
内容
有以下:一、财政、财务收支审计与外部审计相比,内部审计实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,
内部审计的
重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门...
高级会计实务考点:企业
内部控制
评价和
审计
答:
1.
内部控制
评价
报告的内容
内部控制评价报告一般包括下列内容:董事会对内部控制报告真实性的声明;内部控制评价工作的总体情况;内部控制评价的依据;内部控制评价的范围;内部控制评价的程序和方法;内部控制缺陷及其认定;内部控制缺陷的整改情况和内部控制有效性的结论。2.内部控制评价报告的编制 (1)内部控制评价...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
内部控制审计报告的要素
内部控制和内部审计的关系
内部控制审计的根本目的
内部控制审计报告概念
标准内部控制审计报告
审计内部控制制度
内部控制审计目的
内部控制审计的对象是什么
内部控制审计的目标是什么