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内部控制审计报告包括哪些内容?
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推荐答案 2012-03-21
财务内审的主要内容:
1、年度财务收支的执行情况;
2、重大经济事项的决策与执行情况;
3、债权债务的增减情况;
4、固定资产的管理情况;
5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;
6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;
7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;
8、本单位需要说明的其他事项。
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其他回答
第1个回答 2012-03-30
报告大纲如下:
1. 审计范围:相关内部控制流程和制度的描述。
2. 风险评估:识别内控流程中的关键控制节点及相关的控制活动,对其影响控制目标达成的风险水平进行评估。
3. 审计程序的设计和实施:根据风险评估结果,设计并实施相应的审计程序。
4. 审计结论:根据审计程序的实施结果,得出审计结论。
5. 建议及后续工作:根据审计结论,就内控的薄弱环节提出纠正和改善措施,责成责任人予以落实。
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内部控制审计报告包括哪些内容?
答:
财务内审的主要内容:1、年度财务收支的执行情况
;
2、重大经济事项的决策与执行情况
;
3、债权债务的增减情况
;4、固定资产的管理情况;5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;6、
车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况
;7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;8、本单位需要说明的其他事项。
企业
内部控制审计
主要
包括哪些内容?
答:
主要包括以下内容:第一,内部控制环境,
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