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反结账的五种方法
用友软件反记账的
方法
是什么?
答:
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(
5
)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和
反结账
(1)反...
...我点
反结账
重新结之前错退给客人的钱是不是会扣回来
答:
不会扣回来. 正常下收银系统为了防止误操作和确保老板资金安全,是不会直接就能退进客户微信和支付宝的,是发起退款后老板在自己微信支付宝人工审核
在固定资产模块里怎么
反结账
?
答:
在固定资产模块里
反结账方法
:1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消
结账的
月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。用友系统反结账:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,...
6月份想
反结账
4月的账可以吗?
答:
是不可以
反结
4月份的账单的结算是为了汇总一个会计期间经济活动的财务收支,编制财务会计报表,对各种会计账簿的当期和期末余额的计算和汇总。直观的说就是各种账本记录的结算。是在登记一定时期内发生的全部经济交易的基础上,根据各种账簿的记载,对当期金额和期末余额进行结算的过程。
结转损益需要向相反方向结转吗
答:
财务软件中的本期资产负债表中的未分配利润项目,按照上期资产负债表未分配利润进行合计填列.不同财务软件提供的
结账方法
不同,一定要注意系统中的期末处理与高级设计选项,还有按照科目余额进行的发现结转.一般财务软件系统都是按照金额转换正数后,在定义金额的余额反方向,进行财务数据结转时,软件系统按照贷方...
用友U8跨年度
反结账
问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...
答:
2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月
反结账
、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录...
填制凭证时,有错误,修改的
方法
有哪些
答:
至于如何反过账、
反结账
,软体不同,操作
方法
有所不同。查阅软体说明或者跟软体供应商联络。 凭证修改
的方式
有哪几种 ①定位至需修改的凭证,使用者可通过以下两种方法实现:1)利用按钮,这四个按钮从左到右所能实现的功能依次为:调出符合凭证修改检索条件的所有凭证中的第一张凭证;调出当前凭证的前一张凭证;调出当前...
...要怎样做?或者发现前几个月的账做错了有什么
方法
更改?
答:
反结账
-反过账-取消审核-修改凭证。反结账操作
方法
:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
金蝶KIS的使用
方法
答:
点击第二排的“过滤”选项。8、点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过账。9、过滤出已审核未过账的凭证后,点击“编辑“选项,再点击”全部过账”选项。10、全部过账成功后,回到主界面,点击“总帐“选项,再点击”
结账
”选项。11、点击结账后,再点击“期末结帐”即可完成所有操作。
金蝶怎样跨月
反结账
(金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?)_百...
答:
(2)反过账操作
方法
:
反结账
后,直接同时按Ctrl+F11。(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可...
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