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用友年度结转期初余额不对
用友
软件下一年
期初
为什么错的
答:
这两种情况都会造成上一年的数据没办法结转过去。未取消本年结账记账
。我们都知道凭证如果已经记账结账了,是不允许修改期初余额的。如果您没有取消掉本年的结账和记账,那么期初余额就不会被更新,甚至会造成错乱,导致不能继续结账的情况了。
系统未做科目设置对照
。有些时候虽然我们没有改变上年的会计科...
为什么
用友
T3系统结账后
期初余额不
平?
答:
这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用
。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。
...交税费期末余额和
结转
到下
年
的应交税费
期初余额不
一样是什么原因_百...
答:
有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题
。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
用友
t3如何修改
结转
的
期初余额
用友t3怎样修改期初余额
答:
总账模块的
期初余额
将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账。具体步骤如下:一、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。二、到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都...
用友
财务软件中上年期末余额和今年年初
余额不
一样咋回事?咋办呢_百度...
答:
首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,
若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转
;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。若是上年期末数据不对,则改正,重新结转。注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,...
用友
通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
答:
1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。2、修改资产负债表公式使得年初数取“
期初余额
”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了
年初
至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“...
用友
财务软件中上年期末余额和今年年初
余额不
一样咋回事?咋办呢_百度...
答:
正常年结一般不会出现这类状况。可能是因为需要先做今年的账务,提前建立了
年度
账,上年又添加了新的基础资料,再进行年结,导致基础资料不一致,最终导致
余额不
等。这种情况下,需要在今年添加上年新增的基础资料,再进行年结 另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。这种...
T3
用友
年底余额与
期初余额不
一致,可以直接改金额吗?
答:
可以,建议做好账套备份,如果不一致的科目比较多,建议重新
结转
,如果只是个别科目,手工调整即可。
【80分求】
用友
U8里上
年度
期末
余额
和本年的
期初对不
上,要怎么调整呢...
答:
一、调整
期初余额
可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。1、不牵涉成本损益的,可以在当
年度
进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。2、涉及...
用友
U8系统本
年度
已记账,发现年初数据
错误
,怎样重新再上年
结转
,结转到...
答:
反结账、反结账去年的,修改你要修改的凭证,在记账结账,然后再反结账反记账2019
年
的所有月份数据,然后就可以调整
期初
数据(按照2018年的期末数),
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