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用友t3如何反结转年度账
用友t3如何反
结
账反
记账
答:
用友t3反
结
账反
记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键...
用友T3如何
进行反结账和反记账?
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后
,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
t3用友
软件
怎样反
记账
用友T3如何反
记账
答:
1、在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一...
如何
用
T3用友
软件反结账
答:
1、首先打开
用友
软件,然后点击总账系统,接着点击期末;2、在新打开的界面中,点击结账,将鼠标指向需要修改的月份;3、然后同时按下“ctrl”,“shift”和f6键,接着系统会提示输入密码;4、在输入密码的那一栏中,输入正确的密码后,反结账完成。
用友T3如何反
结账?
答:
1、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账
,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6 4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功...
用友T3
普及版已
结转
下年,发现上一
年度
有误,
如何反
结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009
年度
登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么反结转
,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么反结转
,谢谢!
答:
一、反结账:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让 记账凭证 处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐
怎么反结转
,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
我用的
用友T3
财务通,在11年有数据的情况下,对10
年
的
账
进行了一些改动...
答:
方法一,步骤如下:1、将2011
年的帐
反结账、反记账,到2011年年初状态;2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;3、修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;4、重新进行年度帐
结转
:以帐套主管身份登录【系统管理】,选择2011年度帐,【年度帐】--【结转...
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