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用友t3跨年度反结账
用友t3反结账
怎么操作
答:
1、首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统
。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反...
用友T3
怎样
反结账
、反记帐、反审核凭证
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后
,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友t3
如何
反结账
反记账
答:
用友t3反结账
反记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键...
用友软件T3反结账
操作
答:
步骤如下:1、登录
用友
U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补...
用友t3
如何
反结账
反记账
答:
用友t3反结账
反记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键...
用友T3
中固定资产怎么
反结账
?谢谢!
答:
在
用友T3
软件中,固定资产
反结账
的操作需要遵循一定的步骤。首先,用户需要登录到用友T3软件,并打开固定资产模块。在这一步中,确保使用的是具有相应权限的账号,以便能够执行反结账操作。接下来,用户需要找到结账功能,通常这会在软件的功能菜单或者工具栏中。找到结账功能后,选择反结账选项。然后,系统会...
用友T3
普及版已结转下年,发现上一
年度
有误,如何
反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009
年度
登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
用友
软件
反结账
怎么操作
答:
用友
软件
反结账
的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按...
我用的
用友T3
财务通,在11年有数据的情况下,对10年的账进行了一些改动...
答:
方法一,步骤如下:1、将2011年的帐
反结账
、反记账,到2011年年初状态;2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;3、修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;4、重新进行
年度
帐结转:以帐套主管身份登录【系统管理】,选择2011年度帐,【年度帐】--【结转...
请问
用友t3
如何进行
年度
帐反结转,
答:
一、
反结账
:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表...
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