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税务会计增值税业务题
急求,定采纳!
税务会计增值税
账务处理,仅1道,谢谢
答:
甲自行车厂销售使用过的小轿车的应纳税额=120000/(1+3%)*2%=2,330.10(元)借:其他
业务
收入 120000/(1+3%)贷:应交税费——应交
增值税
120000/(1+3%)*3 借:应交税费——应交增值税 120000/(1+3%)*3 贷:应交税费——应交增值税(抵减税额)120000/(1+3%)*1 贷:银行...
会计
业务题
: 甲公司为
增值税
一般纳税人,增值税税率为17%。商品销售价...
答:
贷:主营
业务
收入 800X(1-15%)=680万 应交税费——应交
增值税
(销项税) 800X17%X(1-15%)=115.6万 同时: 借:主营业务成本 480万 贷:库存商品 480万 2、红字冲销: 借:应收账款 397.8万(红字) 贷:主营业务收入 340万(红字) 应交税费——应交增值税(销项税) 57.8万 (红字) 商品入库 借:库存商品 ...
税务会计
答:
应缴
增值税
=100÷1.17×17%-60÷1.17×17%=5.81(元)(
题目
中说购进12元进项忽略不计)应缴城建税和教育费附加=5.81×7%+5.81×3%=0.58(元)。税法规定,为其他单位和部门的有关人员发放现金、实物等应按规定代扣代缴个人所得税,税款由支付单位代扣代缴。为保证让利顾客20元,超市...
1. 练习应交
增值税
的核算
答:
借:主营
业务
成本 700 000 贷:库存商品 700 000 (2)借:银行存款 234 000 贷:其他业务收入 200 000 应交税费-应交
增值税
(销项税额) 34 000 借:其他业务成本 160 000 贷:原材料 160 000 (3)借:银行存款 100 000 贷:营业外收入 100 000 借:营业税金...
有关
会计增值税
计算题
答:
进项税:51万元 应纳
增值税
税额:211.26-51=160.26万元。2、东方制药厂为增值税一般纳税人,2012年9月销售免税药品取得价款20000元,销售非免税药品取得含税价款93600元。当月购进原材料等取得的增值税专用发票(已通过
税务
机关认证)上的税款合计为10000元,其中有2000元进项税额对应的原材料用于免税...
增值税会计
核算综合
业务题
,答好采纳,谢谢!
答:
(5)当期该厂应纳
增值税
的合计数=58500+7800+14219.47-29900-4000=46619.47(元)对上述经济
业务
进行相关的账务处理如下:(1)向当地百货大楼销售1 000辆自行车,百货大楼当月付清货款后,厂家给予了不含税价格8%的现金折扣。借:应收账款--百货大楼 339000 贷:主营业务收入 1000*300=300000 ...
会计增值税
计算问题
答:
应交税费-应交
增值税
(进项税额)40*13%=5.2 贷 银行存款 40 (3)销售自制面粉一批,开具增值税专用发票,发票中注明的销售额为100万元,货已发出并办妥银行托收手续。借 银行存款 113 贷 主营
业务
收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额) 13 (4)销售给小规模纳税人方便面一批,开具普通...
税务会计
作业:汽车制造厂消费税、
增值税
的会计处理
题目
,请帮忙写出会 ...
答:
贷:应交税费——应交消费税 31.39 (2)借:主营
业务
收入 21 应交税费——应交
增值税
(销项税额)3.57 贷:银行存款 24.57 借:应交税费——应交消费税 1.89 贷:营业税金及附加 1.89 借:银行存款 1.89 贷:应交税费——应交消费税 1.89 (3)借:长...
这个
税务会计业务题
题怎么做
答:
1。借:原材料 12186 应交税费——应交
增值税
(进项税额) 2054 贷:银行存款 14240 2.借:固定资产 6068.41 应交税费——应交增值税(进项税额) 1027.59 贷:银行存款 7150 3.借:工程物资 1170 贷:银行存款 1170 4.借:应收账款...
税务会计题目
!好难!求会计大神解题!谢谢!!
答:
4(万元)(3)6×13%=0.78(万元)(农产品扣除率13%)退回产品应冲减本期销售收入:冲减销项税:0.3×10÷(1+17%)×17%=0.44(万元)冲减进项税:0.25×10÷(1+17%)×17%=0.36(万元)本期应纳
增值税
:51+13.8-2.4-0.78-61.2-0.44+0.36-0.2=9.1(万元)...
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