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税有差异怎么调帐
增值
税
多交0、01
怎样调账
答:
增值税多交0、01元时,
企业可以通过向税务机关申请退税或在下一个纳税期进行抵扣的方式进行调账
。具体操作需根据企业的实际情况和税务机关的规定进行。一、了解多交原因 首先,企业需要仔细核查增值税多交的原因,可能是由于计算错误、录入错误或政策调整等因素导致的。了解多交原因有助于企业采取正确的调账...
增值
税
账与申报不符
如何调账
答:
根据差异原因,企业可以采取以下调账措施:
1.对于计算错误或录入错误,企业应及时更正错误数据,确保增值税账与申报数据一致
。2.对于漏报或多报的情况,企业需要根据实际情况进行补充申报或申请退税。对于漏报部分,应补提销项税额或补进进项税额;对于多报部分,应申请退税或冲减下期应纳税额。3.对于税率...
增值
税
当月之间有差额
如何
做
调账
处理?
答:
两种调整方式:
1、由于完税软件自动四舍五入的因素,下月进行调整即可
。2、单独做一张冲销的凭证,如果计提的增值税与实际缴纳的增值税相差不大,比如相差了一分钱,那么可以计入“营业外收入”或“营业外支出”。差额征税的增值税如何做会计分录?1、发生成本费用时,以应付或实际支付的金额作为依据,做以...
报税系统的增值
税
比实际发生的少缴应该
怎么
做账?
答:
1、首先第一点是财务进账是要以进销的发票为主的,在这里是不考虑进项转出的因素,所以也就不存在四舍五入的问题,造成差数的原因一般是财务记完账后没有和
税
表核对;2、正常来说如果税表
有差
数是通过不了比对的,那么也就根本不可能申报成功;3、增值税销项是根据开票系统统计出来,进项是根据远程...
税款多交一分钱
怎么
调整账面
答:
首先,需要查明多交税款的原因,可能是由于计算错误或误操作导致的。一旦确定了原因,
可以通过借记相关税费科目,贷记应交税费科目的方式进行调整
。这样可以将多交的税款从账面余额中减去,使得财务报表准确反映企业的实际税务情况。例如,假设某企业在计算所得税时,由于小数点的误差,多交了0.01元。为了...
年报和汇算清缴所得
税
差额
调账
答:
年报和汇算清缴所得
税
差额
调账
的方法1、所得税汇缴清算调整的各明细科目不需要去调明细科目。2、所得税费用调增,如果以前年度没有核算到的数据,那么就要对未分配利润进行调整,具体的分录如下:第一步、计提(按计提与实际缴纳的差额)借:以前年度损益调整贷:应缴税金-应交企业所得税第二步、银行扣款...
月末城建
税
余额和本期计提的金额不相等
怎么
调,是接手前期遗留下来的问题...
答:
月末城建
税
余额和本期计提的金额不相等
怎么
调:1、查找差错原因。四舍五入错误 纳税申报表填写错误 账簿凭证填写错误 计提时计算错误 月末结账后又出现
调账
未调表错误 月末结账后又出现调表未调账错误 2、根据差错原因再作调整。不要盲目调账。3、差额可在下次计提时一并调整,无需单做分录。以免引起...
纳税账务调整的几种方法
答:
一、红字冲销法。这种
调账
方法,是先用红字冲销原错误的会计分录,然后用蓝字重新编制正确的会计分录,登记账簿。这种方法主要适用于错用会计科目或运用会计科目正确但核算金额错误的情况。例如:某企业以银行存款缴纳增值
税
50000元,缴纳拖欠税款滞纳金1000元,企业作账务处理为:借:产品销售税金及附加 ...
税务退税和账上差0.23
怎么调账
答:
先将账单确认,确认无误后可以调到下月。一般来说由于四舍五入的情况,税务退税的账单上可能会有几分钱的偏差,正确的做法是将发票
税额
相加,然后确认无误后可以将差额0.23写到下个月的账单上面相抵。退税是指因某种原因,税务机关将已征税款按规定程序,退给原纳税人。
税务局查账后
怎么调账
答:
1、对本年度的账务进行检查。税务局查账发现企业本年度的账务有误,企业只需按照红字更正法、补充调整法和综合调整法进行处理。2、对以前年度的账务进行检查。税务局查账发现企业上年或以前年度的错误账务处理问题,纳税人必须通过“以前年度损益调整”会计科目进行调整,然后选择“综合调整法”进行账务处理。
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