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t3财务软件如何结转下一年
用友
t3软件
年度
结转结转
不过去
怎么
回事
答:
一般是:在新年度开始时,将上
一年
的报表复制后,在“格式”状态下进行设置后,转入数据状态后即可使用;另一种方法是,重新建立骸袱汾惶莴耗风同袱括报表,也在“格式”状态下进行设置后,转入数据状态下即可使用。请参考
用友
T3
月末转账和月末
结转怎么
弄呢?
答:
1、打开用友
T3
的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。2、确定期间损益
结转
这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。3、在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况,继续点击确定按钮。5、下一步,需要通过全选并点击确定按钮来自动...
凭证做完了,用友
T3怎么
操作记账
结转
答:
进入用友通→点
财务会计
→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司...
用友
T3怎样
设置本年利润
结转
到利润分配-未分配利润
答:
用友
T3
设置本年利润
结转
到利润分配-未分配利润的方法如下:首先,需要进入用友T3的
财务
系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“利润分配-未分配利润”科目设置为贷方。然后...
你好,我是
会计
新手,用友
T3结转
完的年度帐
怎么
反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用友
T3
-
财务
通普及版 年度终了,
如何
建立
下一年
新帐?
答:
2019
年
,001账套操作完成,做结账。账套主管登录系统管理,001,2019年度。菜单--年度帐,建立新年度帐,默认2020。。。完成,注销。账套主管,登录系统管理,001,2020,
结转
上年数据-总账结转。完成,退出。新年度帐建立完成。启动
T3
,登录001,2020。
用友
t3财务
通普及版记账结束后
如何结转
答:
不用自己录入,系统自动生成。登录-
财务会计
-总账-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定-转账生成-对账-结账!笑望采纳,谢谢!
用友
T3
年度
结转
后
如何
生成结转记账凭证?
答:
系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,新的年度——确定——年度帐——
结转
上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。我是佛山顺德的朋友,大家可以多交流
用友
T3财务
通普及版损益项目有辅助核算
如何
进行期末
结转
?
答:
然后再对本
年
利润科目挂辅助核算,则生成期间损益
结转
凭证时,系统会提示【辅助核算为空】,您手工补录进去即可。第二种情况:若先对本年利润科目挂辅助核算,然后再做期间损益结转定义,那么当本年利润辅助核算和损益科目不一致时,系统就会提示【账类不一致】,不能结转。
T3财务软件
如果
结转
到
下一年
后要拆消要
如何
处理?
答:
如果是上年的年末余额有调整,可以不用撤销。把2019年末的余额打印一份,再进入2020年度的账套,把记账结账的月份,取消结账,取消记账,去修改期初余额,保证与上年末余额一致,再记账,结账就可以了。
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