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内部控制存在哪些问题
...俺的论文题目为《广东民营企业
内部控制
中的
问题
与对策 ——以连锁餐...
答:
俺的论文题目为《广东民营企业内部控制中的
问题
与对策 ——以连锁餐饮业为例》。 可以提供以下详细的思路吗?想找一个广东的连锁餐饮业的案例,来分析民营企业
内部控制存在
重大缺陷。各位大侠有如此的案例吗?先给10分吧,本人分数少。所以你们迁就下吧。谢谢了。有... 可以提供以下详细的思路吗?想找一个广东的连锁...
公司存货相关的内容
内部控制
以下
问题
:判断是否
存在
缺陷,并简要说明理 ...
答:
当然有缺陷。1、至少每年年末一次,对存货进行全盘。将账面记录、仓库记录与存货实盘数核对,调整。对盘盈盘亏查明原因报批后,账面调整至与实际库存数一致。2、发出存货时,必须填发顺序编号的发货单或出库单,并按单号记录仓库记录和装订备查。以保证单据的连续完整性,和对实物发货记录的完整性。
急,关于中小企业
内部控制问题
。高分悬赏。
答:
急,关于中小企业
内部控制问题
。高分悬赏。 企业内部控制的理论和概念。要最新的呀,大侠们,而且要简略。还有内部控制研究现状,要有一两个典型的案例和分析呀。5555555555555555头都大了。都不知道该如何下手... 企业内部控制的理论和概念。要最新的呀,大侠们,而且要简略。还有 内部控制研究现状,要有一两个典型的...
企业实行
内部控制
的目的和意义
答:
(5)加强内部审计监督,提高内审的独立性以及信息上报的畅通性,提高审计人员的素质及职业道德水平。(6)在企业范围内选择管理基础较好的部门开展
内部控制
制度试点,发现并及时解决运行过程中
存在
的
问题
,总结经验,逐步推广。2、加强企业的外部环境监督。各级财政部门应做好对企业、会计师事务所等有关单位...
企业
内部控制
的定义是什么?
答:
企业
内控
是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对企业经营活动的有效的监督机制。作为企业面临的新
问题
,企业内控...
行政事业单位支出
内部控制
要点包括
哪些
内容?
答:
第六十一条 内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现
内部控制存在
的
问题
并提出改进建议。第六十二条 单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。第六十三条 单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制...
内部控制
制度的审核
答:
1、审批流程中,财务部门职能批准是否符合预算,没能力来评价铸件数量的合理性(安全库存),而这个职能是交给采购部门做的,很明显没有。2、订货合同的签订,未看到具体的合同审批签订,如果是财务部与供货公司签订,就
存在
法律风险。3、对于铸件的验收,由生产部进行验收,采购需求部门与验收部门职责不兼容...
当前银行网点运营管理工作
存在哪些问题
和难点
答:
网点运营
存在
以下
问题
: 1.员工角色转换难 网点运营的标准化管理是岗位整合、资源优化和流程重组的综合性改革,势必要将网点的一部分人转化为营销人员或是将每个员工的工作时间划分出一部分或是大部分用来营销,这种转变对员工的要求由原先服务型网点模式的“只要满足每一项业务有人会处理,能处理”提高到...
内部
审计的风险点有
哪些
答:
1、从员工的角度来看,从道德的水平角度来看,每个员工的道德水平不同,需要我们进行对员工的道德水平进行评估,此外每个员工的能力也不近相同,因此在进行审计开展时无法将他们进行同质化,而且需要防范他们的道德
问题
以及能力问题进行审查。此外还需要看管理层的判断以及其会计估计问题。2、公司
内部
的其他...
会计
内部控制
的五要素是
哪些
,谈谈它们之间的关系
答:
即
内部
会计
控制
的构建不仅涉及到部门内的具体岗位设置、业务操作等相对细节的
问题
,更为重要的是它需要相关各职能部门的通力协作,共同营造良好的控制环境、关注业务的风险评估、在各负其责的同时加强部门间的信息沟通,只有这样,才能不断促进会计控制的良性运行,真正达到防范资金风险确保资金安全的目的。
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