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内部控制审计指引
急,关于中小
企业内部控制
问题。高分悬赏。
答:
2007年3月2日,
企业内部控制
标准委员会公布《企业内部控制规范——基本规范》和17项具体规范的征求意见稿,广泛征求意见。 2008年6月28日,财政部、证监会、
审计
署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。一并公布的还有《企业内部控制评价
指引
》、22项内部控制应用指引以及《内部控制鉴证指引草案》,公开征...
股东占用
企业
资金在
审计
方面属于特别风险吗
答:
提升资本市场会计信息披露质量,保护投资者合法权益,根据《企业会计准则》《
企业内部控制
基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《中国注册会计师执业准则》等有关规定,现就上市公司控股股东资金占用及其
审计
业务的会计监管风险进行...
求我国
内部控制
法规 2009年~2012年的发展
答:
2001年1月中国证监会发布《证券公司
内部控制指引
》,内容包括环境控制、业务控制、资金管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核控制等。2001年6月财政部发布《内部会计控制——基本规范(试行)》和《内部会计控制基本规范——货币资金(试行)》,内部会计控制规范适用于国家机关团体、各类
企业
、事业等单位,以单位...
什么是
企业
合规师
答:
企业
合规师技能要求及开展意义 一、企业合规师技能 企业合规师项目致力于帮助企业管理者掌握具备企业合规相关法规、合规管理、
内部控制
、全面风险管理、
内部审计
、内部合规运营管理、合规管理体系构建、合规评价与结果运用、业务领域合规管理的综合案例分析、合规管理人才培养与文化建设等方面的专业胜任能力...
保险公司合规
内部
整改报告
答:
积极搭建
企业内控
标准体系框架结构基本规范在企业内控标准体系中处于最高层次,起统驭作用,描绘了企业建立与实施内控体系必须建立的框架结构,规定了内部控制的定义、目标、原则、要素等基本要求,是制定应用
指引
、评价指引、鉴证指引和
企业内部控制
制度的基本依据。基本规范共七章五十条,各章分别是:总则、...
2个多月超百家!年末上市公司换所“各显神通”三类情形要注意_百度知 ...
答:
据初步统计,上市公司
审计
报告的非标意所涉事项,主要包括公司治理和财务真实性两大方面,具体包括持续经营能力、立案调查、关联方资金占用、违规担保、重大诉讼、
内部控制
缺陷、资产真实性及可回收性、减值或坏账准备计提充分性、子公司失控、审计受限等。记者进一步了解到,非标意见所涉事项的消除,一般以“...
企业
风险
内控
师的证书
答:
《内控风险管理师》是新兴的急需人才。据初步测算,从现在起到2012年的两年内,沪深两市上市公司及其分公司设置内部控制部门,所需配备的专职内部控制师如按每家公司总部3-5人、各分公司10人左右计算,直接影响的就业人数将超过3万人。如果按照财政部副部长王军在《
企业内部控制
配套
指引
》发布会上提出的...
按照证券公司信息隔离墙制度
指引
的要求
答:
(5)成本效益原则。
内部控制
应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。国有
企业
贯彻实施全面性原则应采取的措施_(1)建立现代企业制度,完善法人治理结构(2)结合企业实际情况制定内部控制体系。(3)完善激励机制,提高员工素质 (4)重视发挥
内部审计
监督职能 ...
《中铁建工集团有限公司
内控
体系流程文件汇编》(中册)
答:
中铁建工集团有限公司内控体系流程文件汇编(2011年A版)中铁建工集团有限公司编制二○一一年三月前言为了认真贯彻落实财政部、证监会、
审计
署、银监会、保监会颁布的《
企业内部控制
基本规范》及其《配套
指引
》,提升管理水平,提高运营效率,实现公司发展战略,促进企业持续健康发展。中铁建工集团有限公司制定了...
如何进行
企业
档案管理
答:
2008年,我国财政部、证监会、
审计
署、**和保监会联合颁布《
企业内部控制
基本规范》,对企业信息的真实完整、文件的存储和保管提出了要求。 上述法规有三个基本要求:一是数据存储(Storage)。要求企业的数据必须真实、完整地保存起来,直至法规和政策所规定的期限结束;数据保存期间,必须从技术上保证其不被修改和删除。二...
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