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反结账单和结账单有什么区别
会计用友软件里
的
反记账和
反结账是
怎么操作的?
答:
不同的
版本操作方式是完全不一样的。t+软件的操作方式:1.反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。2.
反结账
:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。t3或t6版本:你好!总账反记账,具体操作步骤如下:1....
金蝶
是
怎样
反结账的
?
答:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;...
金蝶
反结账
怎么反?
答:
1、有
反结账
权限的用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。3、弹出反结账操作界面,点击下一步。4、点击确定,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择...
金蝶软件
反结账和
反过账怎么操作?
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
金蝶财务软件
反结账
怎么操作?
答:
1、有
反结账
权限的用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。3、弹出反结账操作界面,点击下一步。4、点击确定,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择...
金蝶
反结账的
方法
是什么
?
答:
1、有
反结账
权限的用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。3、弹出反结账操作界面,点击下一步。4、点击确定,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择...
用友
反结账
后
的
凭证 只能查询到 在审核凭证里却没有 填制凭证里也查不...
答:
在用友财务软件中,“反结帐”功能只是恢复到结帐前状态,该状态下,当期会计帐簿已经记帐,因此,在“审核凭证”和“填制凭证”模块中是查询不到已记帐凭证的。会出现“恢复记帐前状态功能已被激活”,按“确定”,然后按“凭证”“恢复记帐前状态”,选择恢复到月初状态,按“审核凭证”,选择要删除的...
用友T3
反结账
后怎么反记账
答:
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。反记账:总账---期末---对账,点击一下要
反结账的
月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账--...
用友t3如何
反结账反
记账
答:
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消
结账的
月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“...
T3用友通如何期末
结账和反结账
答:
,屏幕显示
结账
向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。注意事项:上月未结账,则本月不能结账。上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进行。
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