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反结账单和结账单有什么区别
用友T6软件怎样反记账和
反结账
答:
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已
结账的
月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
用友财务软件T6反记账,
反结账
的操作
是什么
?
答:
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已
结账的
月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
t3标准版出纳通
反结账
怎么取消
答:
金蝶8.1标准版怎么
反结账
Ctrl+H 恢复记账. Ctrl+Shift+F6 反结账 反结账取消记账后怎么弄?用友t3 一、反结账: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月
的结账
二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,...
“反复核、反记账、
反结账
”存在的弊端
答:
3.如果软件功能使用不当,可能会导致账务混乱 在使用“反记账、
反结账
”功能时,由于财会人员会计电算化业务水平以及对软件功能理解的偏差,特别是在运用跨年度反结账功能时,
不同
年份会计科目的体系可能发生了变化,如果误操作,很可能产生账务混乱,甚至可能导致整个账务系统的瘫痪,造成不应有的损失。
t3
反结账的
操作步骤
答:
t3
反结账的
操作步骤用友t3反结账的操作步骤:一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份.二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码.三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月
的结账
....
用友软件
反结账
后怎样反过账
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b....
...不小心结成现金了,超出一天就不能
反结账单
,现在该怎么办??
答:
你好,一般来说没有事的,如果可以取消的话,那么取消重新操作就可以了,如果不能取消,那么下一笔现金支付的结算为刷卡支付就可以了。
用友财务软件T6如何反记账,
反结账
答:
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已
结账的
月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
用友隔月
反结账
答:
10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软体 总账---月末结账 ,会出现结账介面 点选您要
反结账的
月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然后点选总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点选 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话方块 点选...
t3怎么
反结账
答:
步骤如下:1、登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要...
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