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反记账怎么做
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账
怎样
解决
答:
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决 U8哪个版本?年度帐是分开的么? 如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账
反记账
到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。用友U852固定资产
怎样反
结账 你好很高兴为你解答, 登入时需要用...
用友结账提示总账辅助账对账不平
怎么
办
答:
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。3、反结账、
反记账
到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会...
怎样
修改会计凭证做帐的日期?
答:
一、先解除结账,然后
反记账
(就是把系统还原到记账初始状态),比如打印时发现5月份日期错误,可以恢复到5月初的记账状态,但是凭证不会丢失,修改完日期就可以了。二、财务制度不容许更改凭证的日期,过去的就过去了,如果错了,按错账更正方法更正。单据作废或者反冲后,重新制作的凭证的时间也是当日的...
请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我
怎么
...
答:
若是如此的话,那就直接把你所期间损益结转出来的那张凭证直接删除就成了,删除后,修改那张出现错误的凭证,再重新做期间损益结转即可.注:假如你对期间损益结转出来的凭证已经审核或者记账的话,需
反记账
反审核之后才能删除,若既没有审核也没有记账,直接删除即可首先,我想知道你是否对当月已经结账,若已经...
...从来没做过财务报表 不知道月末的结转
怎么做
答:
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认十、
反记账
、反结账1、取消结帐:...
“反复核、
反记账
、反结账”存在的弊端
答:
可以采用红字冲销法或者补充更正法进行更正,记账凭证输入时可用‘一’号或者其他标记表示”。使用“反复核、
反记账
、反结账”功能更正会计工作差错,不仅违背了上述有关会计差错更正方法的规定,而且在原始凭证、记账凭证、会计账簿等方面,大多数的会计软件没有或很少提供必要的痕迹记录。2.为做假账、提供...
用友软件显示不再提供反记帐
怎么
办
答:
出现这种情况,你先别着急,最好备份保存好当前的数据,再做别的操作。 确定好你是哪个版本的用友财务软件,一般财务软件都有
反记账
的功能的。 备份好数据以后重启电脑试试看,重新操作,看看加密狗灯是否亮的,不亮就是不运行,自然没有反记账功能的。 以上都没有问题的话,用别的账号登一下,...
财务用友软件6月份
记账
人的名字错误,现在已经做了8月的帐,
怎么样
...
答:
1、点击结账后用ctrl+shift+f6反结账 2、点击期末对账后ctrl+h激活恢复
记账
前状态 3、凭证里选择恢复记账 4、逐张凭证修改吧,剩下都是你会的
我在sap财务软件里做凭证,反冲的时候没有做
反记账
答:
SAP如果账做错了,直接做一张反冲的就可以了,不需要
反记账
,
反结账了以后
反记账
,把期末结转那张删了之后就看不到本月做的一个月的...
答:
反结账,反审核,反签字之后就可以查询到凭证了的。
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