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反记账怎么做
...从来没做过财务报表 不知道月末的结转
怎么做
答:
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认十、
反记账
、反结账1、取消结帐:...
u8 用友财务软件
怎么
用数据库修改制单人
答:
u8 用友财务软件用数据库修改制单人:1、如果没有结账,而且有审核的权限,就用审核的用户名进入,直接修改保存,制单人就会变成你的了。2、如果结完账了,先反结账(在结账的页面那里先选中月份按ctr加F6),再到结转那里按ctr加H
反记账
,然后在上面菜单的凭证那里选“恢复到记账前状态”,就可以回去...
...时借原材料贷应付账款把凭证做重了结完帐了,
怎么
冲出来
答:
能反结账时就反结账,依次
做反
过账,然后做一张红字凭证借原材料贷应付账款。不能反结账时,在次月做一张红字重评就可以了。
“反复核、
反记账
、反结账”存在的弊端
答:
可以采用红字冲销法或者补充更正法进行更正,记账凭证输入时可用‘一’号或者其他标记表示”。使用“反复核、
反记账
、反结账”功能更正会计工作差错,不仅违背了上述有关会计差错更正方法的规定,而且在原始凭证、记账凭证、会计账簿等方面,大多数的会计软件没有或很少提供必要的痕迹记录。2.为做假账、提供...
...的会计分录应该是收到的货款,但是做成了收到借款,本月应该
怎么
...
答:
你先看看上个月的记账结账没 如果账扎住了而且自己有权限就可以反结账
反记账
然后直接改就行 前提是税没报前 如果不能反结帐反记账 那这个月就把之前做错的红字冲销 然后再记一次正确的就行了
当月取得的进项税没有认证抵扣
怎么做
账务处理
答:
如果是发票抵扣联没有认证的话,可以在下个月认证,在账务处理上先把进项税入待认证进项税科目,下个月认证后,再待认证科目转入进项税额就可以了。
...财务软件如果结完账后,还可以修凭证吗,在总账里做的凭证
怎么
...
答:
可以的啊 ,就是用U8的反结账法,就是正规操作倒过来就可以
用友财务软件中反结账后
怎样
作废或修改之前做的凭证
答:
用友软件在结账状态下和
记账
状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证,
如何
将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态,如下所示:1、取消结账;以账套主管的身份进入总账系统,点击【结账】,选择你所要反结账的月份,按先后顺序按下Ctrl+Shift+F6键;如果账套主管设置...
...有个数据错了,我结转到了2011年,我想修改,应该
怎么做
?
答:
如果发现数据有错,想修改,但是又结转了,有2个方法:1、反结账到需要需该的单据的哪一期,在反过账,然后反审核,就可以对单据进行修改了,然后在审核该单据,过账,结账到现在这一期就可以了!2、做一张红字凭证,冲掉错误的数据!还有一种方法,不推荐,后台数据库直接UPDATA!
用友软件显示不再提供反记帐
怎么
办
答:
出现这种情况,你先别着急,最好备份保存好当前的数据,再做别的操作。 确定好你是哪个版本的用友财务软件,一般财务软件都有
反记账
的功能的。 备份好数据以后重启电脑试试看,重新操作,看看加密狗灯是否亮的,不亮就是不运行,自然没有反记账功能的。 以上都没有问题的话,用别的账号登一下,...
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