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增值税申报表附表二表样
增值税
纳
税申报表附列资料二
怎么填,我现在有房租费用5000的增值税普通发...
答:
增值税附表二
是填进项税额的,增值税普通发票的税额是不能抵扣的,所以如果没有专用发票的进项,此表零
申报
。
请问一般纳税人的
增值税申报表
_主表与表一、
表二
是什么关系?
答:
表一主要是销项
税
,
表二
是进项税,主要既有销项税又有进项税,如果主表中的销项税跟表一中填写的不一样就会有提示,表二同理。主要是为了避免填错。
外贸商业企
增值税
纳
税申报表
(二)应该怎样填谢了!!
答:
1.《
增值税
一般纳税人纳税申报办法》(国税发〔2003〕53号印发,以下简称《申报办法》)第三条第一款第1项调整为“《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》、《增值税纳
税申报表附列资料
(表一)、(
表二
)》和《固定资产进项税额抵扣情况表》”。 调整后的《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》见附...
增值税
纳
税申报表
填列
答:
1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。
2
、填写本期数据:小规模纳税人
增值税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务...
增值税附表二
的第18栏“免抵退办法不得抵扣的进项税额”应如何填写...
答:
,征退税差额即为不得免征和抵扣税额;或先直接生成汇总数据,在汇总表中有个“不免抵扣税额”即为该不得抵扣税额:也可以在打印
申报表
中查询出“出口货物免抵退申报明细表”,找到第14列合计数,该数即为需要填列在
附表二
第18栏的数据附表二第18栏数据必须与免抵退汇总申报表第25栏数据一致。
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)里面的金额是写含税金额还是不含税金额...
答:
认证相符的进项
税
发票在
申报表
里点“远程导入”,从税务局服务器下载就可以了,不用手工录入的。填写金额进是不含税金额。
有红字发票开出时
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)如何添写?_百度知 ...
答:
你开出红字发票即负数发票应该在表一即销售时直接按冲减后的销售金额和税额填。如果是收到的红字发票则在
表二
21行填。
上月开了红字专用发票,本月报税时,
增值税申报表附表二
如何填写,
答:
增值税申报表附表二
21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的金额是指开具红字发票通知单的金额。有进项税额转出的时候填写。若是你是销方,开具红字发票,不需要填写21栏。
关于辅导期
增值税
纳
税申报表附表二
怎么填
答:
哥哥我好着急哦,这样简单的事...唉!我还在失业中,不过我还是帮你一点吧,你是网络
申报
还是手工申报哦?当月申请已认证的
增值税
票必须要在8月份申报时填列抵扣,现在国税局企业端在你认证时已将你认证通过的票面信息下载到服务器上了,你7月份没有销售额但有进项税,你一样要申报负数(也就是留抵...
在国税网上怎样打印
增值税申报表
答:
在国税网上打印
增值税申报表
步骤如下:第一步:找到国税网站,输入税号,密码,登录。二、进入主页后,找到我要查询-申报信息查询选项。三、选择好增值税申报表所属期间,进入打印即可。
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