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用友u8对账图解大全
用友u8
存货核算期初记账有哪些注意事项
答:
和库存管理的期初数
对账
平衡 每条数据后面都带上了对应入账科目
用友U8
普及版2.0 往来余额表中“科目”如何添加
答:
进入会计科目 点预收账款 ——》修改 将预收账款的辅助核算修改为客户往来, 同样将应付账款 预付账款修改为供应商往来 但要注意,如果这些科目已经发生过业务或有期初余额,修改辅助核算后会导致
对账
错误!
关于
用友u8
系统中,应付管理系统期初余额
对账
问题。
答:
删除是用于删除单据的,如果
对账
不平应该从应付管理的期初单据和总账系统的期初余额核对,先核对总金额再核对明细。
用友u8
银行
对账
不能自动两清
答:
回答:你可以手动
对账
啊,自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。 但是银行的账和企业自己的账总有区别的,比如你的一笔业务记了1000元,但是银行的账上边记了两笔,一笔400,一笔600.这样就对账不成功。你的账还需要你自己把贷方的金额和银行的贷方的金额比对一下,手动对账的
用友U8
固定资产为什么
对账
不平
答:
固定资产录入以后有一个净残值和累计折旧值,这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话
对账
是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。其实固定资产和总账对账不平是不影响结账的,...
用友u8
红票对冲有什么用 做凭证不就行了吗?
答:
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收
对账
不相符的现象。
用友U8
出纳模块,日记账已记账如何删除?总账引入的日记账。总账已经初始...
答:
在‘核销银行账’中按'alt'+'u'反核销,然后在银行
对账
中取消勾兑即可。
用友U8
怎么恢复记账前状态
答:
如果是总账的话,在期末-
对账
下,按下Ctrl+H提示“恢复记账前状态已激活”,此时回到凭证菜单下,会多出“恢复记账前状态”。
用友U8
中如何才能取消暂估不再生成回冲单
答:
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,一、采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。二、销售管理当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收
账
款的数据准确性...
用友U8
预收账款已经有期初余额后修改辅助核算后导致
对账
错误,怎么解决...
答:
取消辅助核算,明年期初再改。否则以前的发生必须指定辅助核算内容
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