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用友u8对账图解大全
用友u8
做系统初始化录入原始卡片并与总账
对账
怎么做?因为要考试,不是很...
答:
1、首先在电脑中打开
U8
系统,进入填制凭证界面,如下图所示。2、填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。3、在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。4、然后在打开的窗口中,选中“输出为总账工具引入可用格式”。5、最后在弹出的文件保存对话框中,需要注意选择TXT格式...
用友u8
做系统初始化录入原始卡片并与总账
对账
怎么做?因为要考试,不是很...
答:
1、首先在电脑中打开
U8
系统,进入填制凭证界面,如下图所示。2、填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。3、在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。4、然后在打开的窗口中,选中“输出为总账工具引入可用格式”。5、最后在弹出的文件保存对话框中,需要注意选择TXT格式...
用友U8
期初
对账
辅助明细与明细账对账金额余额不平?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成
对账
不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
用友U8
期初
对账
辅助明细与明细账对账金额余额不平?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成
对账
不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
用友u8
反记账的操作步骤是什么
答:
用友u8
反记账的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要反结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“
对账
”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在
用友U8
...
用友u8
反记账的操作步骤
答:
用友u8
反记账的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要反结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“
对账
”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在
用友U8
...
用友u8
怎么反记账啊?
答:
用友u8
反记账的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要反结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“
对账
”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在
用友U8
...
用友U8
年结详细操作步骤
答:
1.1 总账系统:确定12月份
对账
正确 ; 1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。 1.3 固定资产系统: 1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示...
用友
ERP-
u8
财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-
U8
版)PDF)
答:
反记账操作流程图:
对账
(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 三、UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和
用友
软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统...
用友
软件如何反记账?
答:
用友u8
反记账的操作步骤如下:1. 以账套主管的身份进入软件,点击“期末”-“结账”。2. 选择需要反结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。3. 点击“期末”-“
对账
”,取消勾选“对账”,点击“确定”。在
用友U8
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