财务上已经付款,但是月底还未收到发票,本月应如何记账,收到发票后应该如何冲销

如题所述

还要分一下
1、发票和材料/商品都没收到,借:预付账款/应付账款,贷:银行存款,
发票到后,借:原材料等,贷:预付账款等;
2、发票未到,材料已入库,借:原材料-暂估等,贷:银行存款,
发票到后,再借:原材料等,应交税费-进项税额,贷:原材料-暂估
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第1个回答  2014-03-06
付款时
借:预付账款
财务费用(汇款手续费)
贷:银行存款
收到发票是
借:库存商品
应缴税金
贷预付账款
第2个回答  2014-03-06
做暂估处理,等发表回来的时候对冲一下就可以了
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